同學(xué),你好 AB兩家公司的庫存已經(jīng)合并了嗎
老師:剛面試了這一家,屬什么行業(yè)?2019.5月底新開的一家公司,原來有個財務(wù)做了一兩個月走了,沒有移交數(shù)據(jù),沒有軟件。那我主要做內(nèi)賬怎么 做?做哪些內(nèi)容?他說是有個平臺讓客人下單,然后司機(jī)晚上送貨過去,收款回來。每天司機(jī)8點前交單據(jù)給我對賬,看哪里金額不對?核對好知道呢,我該怎么做?我是去年考的初級,剛轉(zhuǎn)行會計。請多多詳細(xì)介紹一下,謝謝!
老師,你好,我現(xiàn)在這家公司是家小公司,共三家公司,并且?guī)讉€公司都沒有分清,啥都混一起,什么庫存,銷售,采購,銀行賬,全都是表格自己手工記錄,外賬是請的兼職會計?,F(xiàn)在老板想知道整三家公司是盈利還是虧損,這個我覺得計算起來非常困難,所以我建議買個金蝶做內(nèi)賬,但是老板現(xiàn)在就是讓我捋一下,因為我也是小白我想如果真要用金蝶做內(nèi)賬的話,各方面應(yīng)該怎么去了解去做,還有那些庫存,是不是都要錄入到金蝶,需要補(bǔ)錄以前哪些的,總得來說,我現(xiàn)在很懵逼,所以希望老師能夠很詳細(xì)的解答一下我這個問題,謝謝,主要是,買金蝶后怎么做,能詳細(xì)給出老板想要的盈利虧損?
2個公司合并在一起,發(fā)貨對賬單,應(yīng)該用什么格式比如現(xiàn)在A公司發(fā)的是水杯,然后B公司發(fā)的是牙刷,現(xiàn)在這兩個公司 這些應(yīng)收款都要轉(zhuǎn)到第三家公司去,第三家公司去做對賬單跟客戶對賬蓋章,里面的內(nèi)容不知道怎么合并,怎么才能簡單一點
一家服裝銷售企業(yè),有一家總公司在廣州,底下有深圳分公司,上海分公司,北京分公司三家分公司,,總公司作為對外客戶簽合同和收款,,分公司銷售時收錢直接進(jìn)廣州總公司賬戶,,但是分公司商場銷售服裝面對個人,有時需要開發(fā)票,以分公司的名義開,所有的流水都是進(jìn)總公司,,現(xiàn)在問題分公司在深圳,北京,上海需要怎么做賬,是否需要單獨做賬報稅,總公司這賬務(wù)又應(yīng)該怎么處理,怎么進(jìn)行日常的做賬報稅
是這樣子的,我現(xiàn)在在一家公司做會計,然后我這個公司呢,它下面有很多這種合伙開店的門店,然后下面門店員工的工資,現(xiàn)在不知道怎么發(fā),他這個門店,每個門店都不同的這個合作伙伴他們。員工的工資都由每個門店自己發(fā),但是他們那個門員工呢,都是跟門店去簽?zāi)莻€合同的,沒有跟公司這邊去簽合同,所以這公司應(yīng)該不可能由我們公司來發(fā)嘛,對吧,不然我們這個賬他沒法去弄啊,都沒有合同了,我這錢肯定出不去啊。是不是啊,然后這個應(yīng)該要怎么去弄,現(xiàn)在就工資發(fā)的好亂,下面門店吧,這些合伙的人都是學(xué)歷呀,都不是很高的,都不太會弄這些東西,到時候經(jīng)常會發(fā)錯工資,現(xiàn)在應(yīng)該怎么弄?。?/p>
舊固定資產(chǎn)投資賬面價值和變現(xiàn)價值
【中國農(nóng)業(yè)銀行】您賬戶于2025年05月17日02:35與(特約)度小滿(信貸還款) 完成還款代扣簽約交易,簽約實時生效,單筆扣款限額為1000000.00元,每日最多可扣款100次,合約2035年05月17日之前(含當(dāng)日)有效。如有異議可通過農(nóng)行掌銀APP-生活-委托代收查詢,這是什么意思?
比如去年過了一門,今年能不能3門都報,
如果是咨詢和技術(shù)服務(wù)類的公司,成本票偏少,是否可以把業(yè)務(wù)合同發(fā)生的費用計入成本呢
工作中調(diào)賬需要哪些材料作為輔證,需要哪些附件證明業(yè)務(wù)
應(yīng)付債券溢價發(fā)行時,“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”是負(fù)債類科目,溢價金額放入“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”的貸方,不就表示負(fù)債增加了這么多嗎?為什么要增加負(fù)債的道理我想不通謝謝老師幫忙解惑
老師好!請教一個問題,應(yīng)付債劵溢價發(fā)行時,確認(rèn)初始金額入賬時,“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”為什么要計入貸方?面值計入貸方我理解,因為銀行里面的錢是負(fù)債借來的,但利息調(diào)整為什么計入貸方?計入貸方不就表示負(fù)債增加了嗎?道理是什么?
392題,固定資產(chǎn)折舊1月份買,應(yīng)該從從2月份折舊,500/10/12*11=45.83333333,賬面價值500-45.8=454.2,錯在哪里
請教一下非常感謝! 貸:固定資產(chǎn)清理 1920 是怎么得來的?明明固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理時才1704 怎么憑空出現(xiàn)了固清1920
老師,我三月份進(jìn)了一筆價值5000的貨也沒付款也沒開發(fā)票,那我的分錄是借庫存商品5000, 貸應(yīng)付賬款暫估入庫5000 四月份賣了票也開了,分錄是借庫存商品-5000 貸應(yīng)付賬款-5000 借庫存商品5000 貸應(yīng)付賬款5000 這樣對嗎
合并了,現(xiàn)在就是想問下,對賬單怎么做才有法律效力,第三家公司出對賬單跟客戶對賬蓋章,A和B 都是向同一個客戶供貨,現(xiàn)在要把應(yīng)收款,移動到第三家公司來,用第三家公司的名稱,跟那個客戶對賬繼續(xù)供貨給他們
同學(xué),你好 對賬單之前怎么做,現(xiàn)在還是怎么做,是以第三家公司名字出具就可以了
那明細(xì)要付寫嗎,還是寫個總金額就好了
同學(xué),你好 都可以的,這個看你公司