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2021年5月20日a公司收到銀行轉(zhuǎn)來供電部門收費單據(jù),支付電費20000元。,增值稅2600元。五月末公司經(jīng)計算本月應(yīng)付電費20000生產(chǎn)車間分攤電費13000元企業(yè)行政管理部門公攤電費7000元,做出支付電費和分攤電費的會計分錄。

2022-12-08 11:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-12-08 11:48

你好 借:制造費用,管理費用??,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額),??貸:銀行存款

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你好 借:制造費用,管理費用??,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額),??貸:銀行存款
2022-12-08
借制造費用電費13000, 管理費用電費7000, 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項2600, 貸銀行存款22600
2022-12-14
借制造費用電費13000, 管理費用電費7000 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項2600, 貸銀行存款22600。
2022-12-14
借制造費用電費32000, 管理費用電費16000, 貸應(yīng)付賬款電費48000
2024-03-11
你好,學(xué)員 借預(yù)付賬款38400 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅4992 貸銀行存款 借制造費用25600 管理費用12800 貸預(yù)付賬款
2022-12-03
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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