你好,網(wǎng)上沒有公布這個(gè)行業(yè)的稅負(fù),按制造行業(yè)的稅負(fù) 行業(yè)稅負(fù)按照這個(gè)來吧 https://baijiahao.baidu.com/s?id=1702981140737987641%26wfr=spider%26for=pc
老師,我們是一家營利性幼兒園,2018年開始裝修,實(shí)際上2018年底就開始招生有收入了,一直在辦理證件,因?yàn)樾袠I(yè)特殊性,直到2020年6月份才正式理辦園許可證和營業(yè)執(zhí)照,8月份辦理的稅務(wù)登記,然后9月我正式建外賬,房租每月75000,我一次性記了2019年6月到2020年8月的房租1125000,走的其他應(yīng)付款~股東,可是直到2020年底,一直也沒開發(fā)票,幼兒園本來就是免增值稅的,企業(yè)所得稅也才交5個(gè)點(diǎn),如果代開發(fā)票,需要我們擔(dān)負(fù)20多個(gè)點(diǎn)的稅,老板也不愿意擔(dān),但是我告訴她如果一點(diǎn)發(fā)票沒有,會有風(fēng)險(xiǎn),老板的意思是2021年再開,少開點(diǎn),一年開30萬左右的房租,那我就是想問,我2020年9月入賬的一百多萬怎么辦,需要沖回嗎?
老師您好,請問小規(guī)模醫(yī)療器械公司的稅負(fù)率是多少合適(增值稅,所得稅,附加稅的)
我公司11月開出100萬發(fā)票,開票只是為了收款,產(chǎn)品沒出貨的,我11月確定收入,可以不結(jié)成本,留在產(chǎn)品,那11月利潤好高,12月完工發(fā)出產(chǎn)品,但12月沒銷售,結(jié)成本,12月虧損好大,這樣操作可以嗎?還是有更好的建議?這樣年報(bào)表就會很難看,還是在11月反映銷售時(shí),結(jié)轉(zhuǎn)成本好呢?又由于我11月的抵扣發(fā)票有部分是12月才開出發(fā)票,我11月應(yīng)交4萬增值稅,由于有部份材材發(fā)票12月開出,所以我11月實(shí)交7萬增值稅,交多稅了。12月拿到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票再認(rèn)證3萬稅額,那就變留抵稅額3萬了,留底稅額影響增值稅負(fù)嗎?問題有點(diǎn)多,請老師耐心解答
新接手一個(gè)中小型制造業(yè)公司,以前賬很亂,銀行回單挑一部分記賬,每個(gè)月到了月底統(tǒng)一記賬,就是按照當(dāng)?shù)囟愗?fù)倒推下增值稅進(jìn)項(xiàng)是多少,然后挑一部分進(jìn)項(xiàng)入賬,這樣對嗎?至于原材料出庫,出多少都是根據(jù)本月銷售的貨物進(jìn)行湊數(shù),結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本,結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品,最后到營業(yè)成本,請問老師這樣的核算是正確的嗎?我以前沒做過制造業(yè),他們這樣做好像是為了在一個(gè)合理稅負(fù)范圍內(nèi),不讓稅務(wù)局找到,所以每個(gè)月倒推
老師您好,我們公司去年一年的收入300萬,因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)夠,只交了500多的增值稅,2022年截止4月已經(jīng)開票300萬了,增值稅還有留底的,稅務(wù)這邊有沒有什么風(fēng)險(xiǎn),需不需要控制稅負(fù)率,適當(dāng)?shù)慕灰稽c(diǎn)呢
舊固定資產(chǎn)投資賬面價(jià)值和變現(xiàn)價(jià)值
【中國農(nóng)業(yè)銀行】您賬戶于2025年05月17日02:35與(特約)度小滿(信貸還款) 完成還款代扣簽約交易,簽約實(shí)時(shí)生效,單筆扣款限額為1000000.00元,每日最多可扣款100次,合約2035年05月17日之前(含當(dāng)日)有效。如有異議可通過農(nóng)行掌銀APP-生活-委托代收查詢,這是什么意思?
比如去年過了一門,今年能不能3門都報(bào),
如果是咨詢和技術(shù)服務(wù)類的公司,成本票偏少,是否可以把業(yè)務(wù)合同發(fā)生的費(fèi)用計(jì)入成本呢
工作中調(diào)賬需要哪些材料作為輔證,需要哪些附件證明業(yè)務(wù)
應(yīng)付債券溢價(jià)發(fā)行時(shí),“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”是負(fù)債類科目,溢價(jià)金額放入“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”的貸方,不就表示負(fù)債增加了這么多嗎?為什么要增加負(fù)債的道理我想不通謝謝老師幫忙解惑
老師好!請教一個(gè)問題,應(yīng)付債劵溢價(jià)發(fā)行時(shí),確認(rèn)初始金額入賬時(shí),“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”為什么要計(jì)入貸方?面值計(jì)入貸方我理解,因?yàn)殂y行里面的錢是負(fù)債借來的,但利息調(diào)整為什么計(jì)入貸方?計(jì)入貸方不就表示負(fù)債增加了嗎?道理是什么?
392題,固定資產(chǎn)折舊1月份買,應(yīng)該從從2月份折舊,500/10/12*11=45.83333333,賬面價(jià)值500-45.8=454.2,錯(cuò)在哪里
請教一下非常感謝! 貸:固定資產(chǎn)清理 1920 是怎么得來的?明明固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理時(shí)才1704 怎么憑空出現(xiàn)了固清1920
老師,我三月份進(jìn)了一筆價(jià)值5000的貨也沒付款也沒開發(fā)票,那我的分錄是借庫存商品5000, 貸應(yīng)付賬款暫估入庫5000 四月份賣了票也開了,分錄是借庫存商品-5000 貸應(yīng)付賬款-5000 借庫存商品5000 貸應(yīng)付賬款5000 這樣對嗎
老師,麻煩說清楚點(diǎn),按哪個(gè)執(zhí)照葉,幾個(gè)點(diǎn)?
請?jiān)跒g覽器打開就可以看見了,按制造業(yè)
哪個(gè)執(zhí)照葉
有幾個(gè)執(zhí)照葉啊,按哪個(gè)
就按第16個(gè)就是了哈