你好有發(fā)票 申報了個稅的可以
老師,公司拿了營業(yè)執(zhí)照稅務登記前的費用可以入賬嗎
公司因生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)生的業(yè)務招待費,取得專票進項稅額不能抵扣,可以在企業(yè)所得稅稅前按照一定比例稅前扣除,那如果取得普票可以在稅前按照業(yè)務招待費稅前扣除比列扣除嗎?
老師,稅務登記前和取得營業(yè)執(zhí)照前發(fā)生的費用和工資可以扣除?
老師,對于500元以下零星支出稅前扣除的問題,對于已經(jīng)取得營業(yè)執(zhí)照的小規(guī)模納稅人或者已經(jīng)辦理過稅務登記的個體戶開的小額零星收據(jù),可以稅前扣除嗎?
老師,如果辦理營業(yè)執(zhí)照,和取得稅務登記證的時間不一致,是不是以取得稅務登記證的時間,再開始報稅?
比如每用計提發(fā)放5500,有15元個稅公司交不從工資扣的那個分錄對不
預計負債上表了,為啥還要披露
如果主播個體以后收入低,主播個人可以再代開勞務發(fā)票嗎
公司參加羽毛球賽費用,球拍衣等3 000元,如何做賬?
是的公司承擔的,不用再從個人工資扣的
老師,我還是不懂,我再追問一下,我普票開了101360.4,我實際收入肯定也是101360.4,為什么,庫存現(xiàn)金要寫102374.01呢? 到底哪張憑證的寫法,才是正確的?
感謝老師細心的解答,還有個問題個公司承擔的分錄幫忙看下,借應付職工-工:100貸:應交稅費-個人所得稅100,借:應交稅費-個人所得稅100貸:銀行存款100
想面庫存比實際庫存大很多如何處理
員工出差,單位給的每天100元餐費補助,要并入工資繳納個稅嗎
老師 你好 小規(guī)模納稅人季度收入超過30萬后,要交增值稅,期末是不是還要計提附加稅
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老師,比如零星支出500元一下,沒有取得發(fā)票,可以取得收據(jù),但對方不是個人,是某某經(jīng)營部或某某銷售店,這種是個體戶了吧!沒有取得發(fā)票用收據(jù)可以?
可以做帳 抵扣不了所得稅