久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
Q

請詳細(xì)寫出以下各題的會計分錄

請詳細(xì)寫出以下各題的會計分錄
請詳細(xì)寫出以下各題的會計分錄
2022-12-07 22:08
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-12-07 22:17

稍后為您詳細(xì)解答

頭像
快賬用戶3975 追問 2022-12-07 22:29

好的謝謝老師

頭像
快賬用戶3975 追問 2022-12-07 22:30

老師慢慢來 不著急

頭像
快賬用戶3975 追問 2022-12-07 22:36

老師這還有一點

老師這還有一點
老師這還有一點
老師這還有一點
頭像
齊紅老師 解答 2022-12-07 23:08

1 借:銀行存款 30000 固定資產(chǎn) 3000 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 390 貸:實收資本 33390 2 借:銀行存款 200000 貸“短期負(fù)債 200000 3 借:原材料 150000 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅) 19500 貸:銀行存款169500 4 借:原材料 40800 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅) 5272 貸:銀行存款 46072 5 運雜費分配率=2400/(600)=4 A 1600 B 800 400*160+1600 200*90+800

頭像
齊紅老師 解答 2022-12-07 23:20

7 平均成本=(1000*150+400*160+1600)/(1000+400)=154 甲200*154 乙180*154 8 平均成本=(40000+200*90+800)/(800)=73.5 73.5*300 73.5*20 73.5*10 9 借:庫存現(xiàn)金 35000 貸:銀行存款 35000 10 借:應(yīng)付職工薪酬 35000 貸:庫存現(xiàn)金 35000 11 分配率 借:生產(chǎn)成本 20000 制造費用 4000 管理費用 6000 銷售費用 5000 貸:應(yīng)付職工薪酬 35000 20000/(200)=100 甲 150*100 乙 50*100

頭像
快賬用戶3975 追問 2022-12-08 09:09

老師還有這個

老師還有這個
頭像
齊紅老師 解答 2022-12-08 13:35

12 借:制造費用 2000 管理費用 1000 貸:累計折舊 3000 13 制造費用總額 2000 分配率=2000/(200)=10 甲 150*10 乙 50*10 14 根據(jù)上面數(shù)字填寫 15 借:其他應(yīng)收款 2000 貸:庫存現(xiàn)金 16 借:管理費用 1600 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅) 96 貸: 其他應(yīng)收款 借:庫存現(xiàn)金 304 貸:其他應(yīng)收款 17 借:銀行存款 100000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 88,495.57 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅)11,504.43 根據(jù)前面計算的產(chǎn)品成本結(jié)轉(zhuǎn) 18 同上 19 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 20 借:銷售費用 650 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅) 39 貸:銀行存款 689

頭像
快賬用戶3975 追問 2022-12-08 14:48

老師這兩個呢

老師這兩個呢
老師這兩個呢
頭像
齊紅老師 解答 2022-12-08 15:02

21 借:管理費用 100 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅) 貸:銀行存款 113 23 借:庫存現(xiàn)金 200 貸:銀行存款 24 借:銀行存款 5000 貸: 營業(yè)外收入 5000 25 借:營業(yè)外支出 5000 貸:銀行存款 5000 26 借:營業(yè)外支出 2000 貸:銀行存款 2000 27 按照這個上面的計算公式 提取前面所有的分錄計算即可 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交城建稅 -教育費附加 -地方教育費附加 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交城建稅 -教育費附加 -地方教育費附加 貸:銀行存款 計提增值稅 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 29 借:財務(wù)費用 1000 貸:銀行存款 1000

頭像
快賬用戶3975 追問 2022-12-08 17:06

這個呢老師

這個呢老師
頭像
齊紅老師 解答 2022-12-08 17:37

分錄里面所有的損益類科目都反向做分錄 結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤里面 比如收入 借:主營業(yè)務(wù)收入 貸:本年利潤 這樣就把本年年利潤的余額結(jié)轉(zhuǎn)出來了 這個本年利潤就是利潤總額 然后應(yīng)交所得稅=利潤總額*0.25 計提所得稅費用 借:所得稅費用 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 凈利潤=本年利潤-所得稅費用 計提盈余公積 借:未分配利潤 貸:盈余公積 分配利潤時 借:未分配利潤 貸:應(yīng)付股利 實際支付時 借:應(yīng)付股利 貸:銀行存款 結(jié)轉(zhuǎn)利潤 借:本年利潤 貸:未分配利潤

頭像
齊紅老師 解答 2022-12-08 17:37

科目表就按照分錄和計算出來的數(shù)字進(jìn)行填列即可。

頭像
快賬用戶3975 追問 2022-12-08 18:34

好難 不太會哇

頭像
快賬用戶3975 追問 2022-12-08 18:34

從東方公司購進(jìn)的B材料600件已經(jīng)收到

頭像
快賬用戶3975 追問 2022-12-08 18:34

這個怎么做會計分錄

頭像
齊紅老師 解答 2022-12-08 21:13

這個就是把購貨 然后生產(chǎn) 然后銷售一套的業(yè)務(wù)流程核算過了一遍 相當(dāng)于熟悉了一家小型生產(chǎn)企業(yè)財務(wù)處理過了一遍 內(nèi)容比較多

頭像
齊紅老師 解答 2022-12-08 21:13

您可能是剛剛接觸這些 不用氣餒 夯實基礎(chǔ)慢慢來 很快就能掌握這些了

頭像
齊紅老師 解答 2022-12-08 21:15

材料如果沒有收到 借記在途物資 收到后 由在途物資轉(zhuǎn)入原材料 借:原材料 貸:在途物資

還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
咨詢
相關(guān)問題討論
稍后為您詳細(xì)解答
2022-12-07
你好,問題正在解答中,請稍等
2021-12-09
你好請把題目完整發(fā)一下
2023-03-20
1借應(yīng)收票據(jù)22600 貸主營業(yè)務(wù)收入20000 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅2600
2023-03-30
你好同學(xué)? ?正在解答中??
2023-07-30
相關(guān)問題
相關(guān)資訊

熱門問答 更多>

領(lǐng)取會員

親愛的學(xué)員你好,微信掃碼加老師領(lǐng)取會員賬號,免費學(xué)習(xí)課程及提問!

微信掃碼加老師開通會員

在線提問累計解決68456個問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

親愛的學(xué)員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務(wù),請問有什么可以幫助你的嗎?

您的問題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進(jìn)行更多提問!

會計問小程序

該手機號碼已注冊,可微信掃描下方的小程序進(jìn)行提問
會計問小程序
會計問小程序
×