你好 借:所得稅費(fèi)用 ??,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅
該企業(yè)12月初“本年利潤(rùn)”有貸方余額32000元,12月分實(shí)現(xiàn)的利潤(rùn)為16000元,其應(yīng)納稅所得額等于利潤(rùn)總額,計(jì)提并結(jié)轉(zhuǎn)所得稅(稅率為25%)
確定本月利潤(rùn)總額,計(jì)算并結(jié)轉(zhuǎn)本月應(yīng)交所得稅費(fèi)用,企業(yè)所得稅稅率為25%,會(huì)計(jì)分錄
計(jì)提本月企業(yè)所得稅所得稅稅率為25%,利潤(rùn)總額為367352元
本月利潤(rùn)總額為235000元,計(jì)提本月企業(yè)應(yīng)交企業(yè)所得稅。(企業(yè)所得稅稅率為25%)寫會(huì)計(jì)分錄
本月利潤(rùn)總額為235000元,計(jì)提本月企業(yè)應(yīng)交企業(yè)所得稅。(企業(yè)所得稅稅率為25%)寫會(huì)計(jì)分錄并寫出數(shù)額是多少
增值稅稅負(fù)率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說明的?
稅負(fù)率偏低怎么和稅局解釋?
負(fù)債表,其他應(yīng)付款60萬需要償還,資本公積70萬,未分配利潤(rùn)負(fù)25萬。現(xiàn)在注銷,清理后,問:用資本公積60萬償還其他應(yīng)付款60萬,可以?然后未分配利潤(rùn)負(fù)25萬。這樣涉及納什么稅?例如分紅個(gè)稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個(gè)稅和增值稅是季報(bào)還是月報(bào)
建筑公司,a有資質(zhì),b沒有資質(zhì),b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費(fèi)由b承擔(dān),該項(xiàng)目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預(yù)繳稅款,此時(shí)a在稅務(wù)平臺(tái)上申報(bào)后,給b二維碼,由b的員工個(gè)人通過微信掃碼支付,然后a賬務(wù)處理:借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:其他應(yīng)收款-a公司某員工,想問問題是:a公司處理方法正確嗎?問2:b公司在對(duì)外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點(diǎn)成本票消化掉?畢竟這個(gè)項(xiàng)目是a在申報(bào)稅費(fèi)的,在外人看來本來就是a的,這個(gè)稅費(fèi)和b沒關(guān)系
公司貸款,后面不準(zhǔn)備還了,會(huì)對(duì)辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來說外賬算多不)
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 ,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)是不是要按期報(bào)送? 不報(bào)送有沒有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫(kù),但是我們財(cái)務(wù)今天才收到入庫(kù)單,賬上可以五月入庫(kù)嗎?還是得回四月改賬???
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)本月收入為什么要在借方