你好;? ?你屬于生活服務(wù)行業(yè)的; 你可以? ?加計(jì)扣除? 15%的金額 ; 你啥類(lèi)型的公司? ?
《財(cái)政部 稅務(wù)總局 海關(guān)總署公告2019年第39號(hào) 財(cái)政部 稅務(wù)總局 海關(guān)總署關(guān)于深化增值稅改革有關(guān)政策的公告》 我們公司符合加計(jì)抵減進(jìn)項(xiàng)百分之十的 我前段時(shí)間剛?cè)ザ悇?wù)局辦理申報(bào)表更改,但稅務(wù)局要求我們補(bǔ)計(jì)提之前幾個(gè)月的增值稅附加稅所以補(bǔ)加計(jì)抵減計(jì)提增值稅附加稅的分錄應(yīng)該怎么寫(xiě)呢
批發(fā)業(yè)是屬于稅務(wù)行業(yè)的什么業(yè)?我收到這條短信,需要怎么做? 風(fēng)險(xiǎn)信息描述:經(jīng)分析,你企業(yè)可能符合生產(chǎn)、生活性服務(wù)業(yè)加計(jì)抵減政策,請(qǐng)您及時(shí)核實(shí)企業(yè)的行業(yè)類(lèi)型。如確實(shí)符合政策,請(qǐng)您通過(guò)電子稅務(wù)局提交加計(jì)抵減聲明,享受相關(guān)優(yōu)惠政策,可計(jì)提但未計(jì)提的加計(jì)抵減額,可在確定適用加計(jì)抵減政策當(dāng)期一并計(jì)提。您可延伸閱讀以下政策細(xì)節(jié): 一、政策依據(jù):《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于深化增值稅改革有關(guān)事項(xiàng)的公告》(國(guó)家稅務(wù)總局公告2019年第14號(hào))第八條;《財(cái)政部 稅務(wù)總局關(guān)于明確生活性服務(wù)業(yè)增值稅加計(jì)抵減政策的公告》(財(cái)政部 稅務(wù)總局公告2019年第87號(hào))。
一、《關(guān)于深化增值稅改革有關(guān)政策的公告》(財(cái)政部稅務(wù)總局 海關(guān)總署公告2019年第39號(hào),自2019年4月1日至2021年12月31日,允許生產(chǎn)、生活性服務(wù)業(yè)納稅人按照當(dāng)期可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)10%,抵減應(yīng)納稅額。 請(qǐng)問(wèn)2021.12月抵扣不完的進(jìn)項(xiàng)稅及進(jìn)項(xiàng)稅加計(jì)扣除可以到22年嗎
電子稅務(wù)官網(wǎng)首頁(yè)提示:根據(jù)您(單位)增值稅納稅申報(bào)信息分析,您可能符合《財(cái)政部稅務(wù)總局海關(guān)總署關(guān)于深化增值稅改革有關(guān)政策的公告》(2019年第39號(hào))或《財(cái)政部稅務(wù)總局關(guān)于明確生活性服務(wù)業(yè)增值稅加計(jì)抵減政策的公告》(2019年第87號(hào) )生活服務(wù)業(yè)增值稅加計(jì)抵減的稅收政策,如您按照上述規(guī)定自主判斷符合生活性服務(wù)業(yè)增值稅加計(jì)抵稅稅收相關(guān)政策,可以向稅務(wù)機(jī)關(guān)提交《適用增值稅加計(jì)抵減政策的聲明》,按規(guī)定填寫(xiě)增值稅申報(bào)表。請(qǐng)問(wèn)加計(jì)抵減是什么意思哈?
根據(jù)您(單位)增值稅納稅申報(bào)信息分析,您可能符合《財(cái)政部稅務(wù)總局海關(guān)總署關(guān)于深化增值稅改革有關(guān)政策的公告》(2019年第39號(hào))或《財(cái)政部稅務(wù)總局關(guān)于明確生活性服務(wù)業(yè)增值稅加計(jì)抵減政策的公告》(2019年第87號(hào) )生活服務(wù)業(yè)增值稅加計(jì)抵減的稅收政策,如您按照上述規(guī)定自主 這句是什么意思
老師好,匯算清繳以后,納稅調(diào)增的分錄怎么做呀?
匯算清繳里的平均人數(shù),如果算出來(lái)除完是小數(shù),入成整數(shù)么,比如3.33人,就寫(xiě)四人,對(duì)吧
不享受出口退稅,公司可以是小規(guī)模嗎?
按審計(jì)出的審計(jì)報(bào)告做匯算清繳,出現(xiàn)問(wèn)題,是會(huì)計(jì)的責(zé)任還是審計(jì)事務(wù)所的責(zé)任
老師,匯算清繳里面的從業(yè)人員,是每月人數(shù)之和之和,除以12,對(duì)嗎?如果只有十個(gè)月有人數(shù),后兩個(gè)月沒(méi)有人員,怎么算人數(shù)呢?
老師,匯算清繳里面的資產(chǎn)總額,是四個(gè)季度的季末資產(chǎn)總額之和,除以四,對(duì)嗎?
老師你好,一般納稅人銷(xiāo)售免稅貨物,24年的業(yè)務(wù)沒(méi)入賬,25年4月份才補(bǔ)發(fā)票(金額80萬(wàn))給顧客(貨款還沒(méi)有收到),之前問(wèn)老師教這樣調(diào)賬,借:應(yīng)收賬款 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 同時(shí)做24年匯算清繳的時(shí)候調(diào)增 請(qǐng)問(wèn)申報(bào)4月屬期的增值稅申報(bào)表時(shí),在填減免表時(shí)候要不要減掉這80萬(wàn),因?yàn)橄到y(tǒng)已經(jīng)自動(dòng)帶出免稅金額到主表對(duì)應(yīng)欄次里(手動(dòng)改不了),如果減免表中減掉80萬(wàn),系統(tǒng)會(huì)提示錯(cuò)誤,正確應(yīng)該怎么處理呢?
老師,我想問(wèn)一下上個(gè)月我開(kāi)了680元的發(fā)票,他們又說(shuō)要作廢開(kāi)600元,我作廢了開(kāi)了600元,結(jié)果人家又拿作廢的680報(bào)賬了,錢(qián)已經(jīng)到我們公司賬戶(hù)了,但是680的發(fā)票是作廢的,只有600的發(fā)票,我該怎么做賬,謝謝
你好,老師,公司之前的財(cái)務(wù)把一部分應(yīng)收賬款和預(yù)收賬款,登記錯(cuò)誤,我在今年可以直接進(jìn)行調(diào)整嘛?
有一家紅磚廠,生產(chǎn)紅磚和銷(xiāo)售紅磚,就是不知道對(duì)方公司用的哪種成本核算方法,像這種開(kāi)磚廠的常用哪種方法,是品種法還是分步法,到時(shí)候交接工作不知道用哪種方法
農(nóng)產(chǎn)品銷(xiāo)售
除了做農(nóng)產(chǎn)品銷(xiāo)售,還做飯?zhí)贸邪?
你好;? ?只有農(nóng)產(chǎn)品銷(xiāo)售嗎 ?? 買(mǎi)來(lái)銷(xiāo)售的嗎??
對(duì),也做飯?zhí)?
你好;? 那就是餐飲服務(wù) 會(huì)涉及;? 你 收入餐飲部分占比你總收入的50%以上; 你可以申請(qǐng)加計(jì)扣除的??
加計(jì)是什么時(shí)候
農(nóng)產(chǎn)品是免稅的,然后餐飲服務(wù)還有管理服務(wù)這種發(fā)票的話,公司一般納稅人是六個(gè)點(diǎn)
你好; 年末? ?;12月末 哈 ;? ? ? 是的;? ??