同學(xué)你好 1、銷項(xiàng)稅額=200*600*13%=15600 借:生產(chǎn)成本200*600%2B15600 貸:應(yīng)付職工薪酬200*600%2B15600 借:應(yīng)付職工薪酬200*600%2B15600 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入200*600 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)15600 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本200*500 貸:庫存商品200*500 2、銷項(xiàng)稅額=1000*1000*13%=130000 借:長(zhǎng)期股權(quán)投資等 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1000*1000*1.13 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)1000*1000*13% 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本1000*800 貸:庫存商品1000*800
甲服裝廠為增值稅一般納稅人,2019年6月將自產(chǎn)的100件新型羽絨服作為福利發(fā)給本廠職工,該新型羽絨服生產(chǎn)成本為1130元/件;無同類銷售價(jià)格。已知增值稅稅率為13%,成本利潤(rùn)為10%。計(jì)算甲服裝廠當(dāng)月該筆業(yè)務(wù)增值稅銷項(xiàng)稅額是()元。(10
3.甲服裝廠為增值稅一般納稅人,2019年10月將自產(chǎn)的100件新型羽絨服作為福利發(fā)給本廠職工,該新型羽絨服生產(chǎn)成本為1130元/件,無同類銷售價(jià)格。已知增值稅稅率為13%,成本利潤(rùn)率為10%。計(jì)算甲服裝廠當(dāng)月該筆業(yè)務(wù)增值稅銷項(xiàng)稅額的下列算式中,正確的是()。A.100×1130×13%=14690(元)B.100×1130×(1+10%)×13%=16159(元)C.100×1130+(1+13%)×13%=13000(元)D.100×1130×(1+10%)+(1+13%)×13%=14300(元)
作業(yè)-2甲企業(yè)為服裝生產(chǎn)企業(yè),2022年3月發(fā)生如下業(yè)務(wù):1.銷售服裝A共100件,含稅單價(jià)339元;2.銷售服裝B共500件,不含稅單價(jià)150元,給予對(duì)方8折,但未在發(fā)票中注明;3.將自產(chǎn)服裝A贈(zèng)送給乙企業(yè),共計(jì)300件,成本240元/件;4.自產(chǎn)服裝C無償贈(zèng)送給消費(fèi)者,無市場(chǎng)價(jià),成本共計(jì)1000元;5.將外購服裝D發(fā)放職工福利,共70件,不含稅單價(jià)100元。請(qǐng)根據(jù)以上業(yè)務(wù)計(jì)算當(dāng)期銷項(xiàng)稅額合計(jì)數(shù)。
作業(yè)-2甲企業(yè)為服裝生產(chǎn)企業(yè),2022年3月發(fā)生如下業(yè)務(wù):1.銷售服裝A共100件,含稅單價(jià)339元;2.銷售服裝B共500件,不含稅單價(jià)150元,給予對(duì)方8折,但未在發(fā)票中注明;3.將自產(chǎn)服裝A贈(zèng)送給乙企業(yè),共計(jì)300件,成本240元/件;4.自產(chǎn)服裝C無償贈(zèng)送給消費(fèi)者,無市場(chǎng)價(jià),成本共計(jì)1000元;5.將外購服裝D發(fā)放職工福利,共70件,不含稅單價(jià)100元。請(qǐng)根據(jù)以上業(yè)務(wù)計(jì)算當(dāng)期銷項(xiàng)稅額合計(jì)數(shù)。
作業(yè)-2甲企業(yè)為服裝生產(chǎn)企業(yè),2022年3月發(fā)生如下業(yè)務(wù):1.銷售服裝A共100件,含稅單價(jià)339元;2.銷售服裝B共500件,不含稅單價(jià)150元,給予對(duì)方8折,但未在發(fā)票中注明;3.將自產(chǎn)服裝A贈(zèng)送給乙企業(yè),共計(jì)300件,成本240元/件;4.自產(chǎn)服裝C無償贈(zèng)送給消費(fèi)者,無市場(chǎng)價(jià),成本共計(jì)1000元;5.將外購服裝D發(fā)放職工福利,共70件,不含稅單價(jià)100元。請(qǐng)根據(jù)以上業(yè)務(wù)計(jì)算當(dāng)期銷項(xiàng)稅額合計(jì)數(shù)。
公司租車每月租金1000元,租一年,需要交多少個(gè)人所得稅
紙質(zhì)版發(fā)票丟了怎么辦
老師好:咨詢下,a 公司和 b公司往來款一致, a 和 b 公司的股東為同一個(gè)人。經(jīng)個(gè)人股東確認(rèn),a公司的其他應(yīng)付款,可以和這個(gè)個(gè)人股東的其他應(yīng)收款抵消嗎?
請(qǐng)問我是一般納稅人,有個(gè)清包工工程,可以開具3%的的簡(jiǎn)易計(jì)征的專票吧?對(duì)方可以抵扣這3%嗎?
這個(gè)題目為什么不選擇基礎(chǔ)設(shè)施 我感覺籌建多個(gè)智能制造基地不應(yīng)該屬于基礎(chǔ)設(shè)施嘛
老師請(qǐng)問一下公司給員工報(bào)個(gè)稅,23年10月到現(xiàn)在都沒有扣孩子的專向扣除、個(gè)稅多交的還能返回到員工本人嗎?如果能,是員工自己咋樣操作?還是不能,謝謝
一個(gè)員工社保1.2月份申報(bào)了 工資薪金漏報(bào)了 現(xiàn)在已經(jīng)離職。這種怎么補(bǔ)申報(bào)
外貿(mào)賬務(wù)怎么處理,分錄是什么呢Laos
老師,我有點(diǎn)暈乎乎了,請(qǐng)問一下前會(huì)計(jì)做賬計(jì)提社保 借管理費(fèi)用 社保,貸應(yīng)付職工薪酬 社保公司?個(gè)人合并了,繳納社保也是合并的?,F(xiàn)在我要分開個(gè)人部分咋做啊?假如 借管理費(fèi)用社保 10元,貸應(yīng)付職工薪酬社保10元,實(shí)際單位7元,現(xiàn)在我借管理費(fèi)用社保-3 ,貸應(yīng)付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來是借應(yīng)付職工薪酬社保10,貸銀行存款10。咋沖哦,亂了亂了
這道題第四問問 減值的會(huì)計(jì)處理正確的是?答案是。選CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案沒有減50,為什么