建筑服務(wù)*某某工程 選擇3%的就可以的。
咨詢一個(gè)問題,就是供貨方之前多給我們開了兩萬發(fā)票,然后公司之前也已經(jīng)認(rèn)證抵扣了,我現(xiàn)在要給他們開紅字發(fā)票信息表,里面需要填商品編碼,因?yàn)橐獙?duì)應(yīng)對(duì)方的商品編碼,但是我的開票系統(tǒng)里沒法添加這個(gè)商品編碼(可能不在),現(xiàn)在就打印不出來這個(gè)信息表[捂臉]
老的工程項(xiàng)目開百分之三的發(fā)票,怎么在打印發(fā)票里面添加呢,對(duì)應(yīng)的名稱編碼是多少
廠里面需要開一張勞務(wù)費(fèi)硅膠加工費(fèi)的發(fā)票,這個(gè)怎么開呢,稅收名稱是什么 稅收編碼是什么 稅率是多少
我們是房地產(chǎn)開發(fā)公司,然后開盤的樓是委托中介銷售的,中介公司的銷售傭金需要給我們開發(fā)票,就是這個(gè)發(fā)票應(yīng)該是怎么開呢? 稅收分類編碼是哪個(gè)? 項(xiàng)目名稱是寫銷售傭金么? 稅率是多少?
建筑行業(yè),一般開出的發(fā)票為 建筑服務(wù)*工程款 建筑服務(wù)*勞務(wù)費(fèi),問在數(shù)電發(fā)票項(xiàng)目里 我增加項(xiàng)目名稱時(shí),商品和服務(wù)稅收分類編碼搜索什么,能選擇合適對(duì)應(yīng)的稅收分類編碼?
老師:送的快賬軟件上有沒有結(jié)轉(zhuǎn)所得稅,是需要自己錄入計(jì)提所得稅和手動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤嗎?
老師公司賬上借錢給采購,也是公司的實(shí)際合伙人,公司信息上是看不出來是合伙人,公司是直接轉(zhuǎn)錢給采購(沒有轉(zhuǎn)到對(duì)應(yīng)的供應(yīng)商,實(shí)際也是采購個(gè)人付的款),供應(yīng)商再開票回來,但不能證明采購的錢是轉(zhuǎn)給了對(duì)應(yīng)的采購,公司如果出個(gè)證明,證明這些款確實(shí)是采購轉(zhuǎn)款給供應(yīng)商,讓采購人簽字,公司蓋章,我這邊能銷其他應(yīng)收款嗎
工商年報(bào)24年/25年股權(quán)都有變更,應(yīng)該按哪一個(gè)報(bào)
一般貿(mào)易,報(bào)關(guān)出口的貨物沒有取得對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票,怎么做成本核算,是否還可以按免稅申報(bào)
1、稅金及附加和應(yīng)交稅費(fèi)是不是也登三欄明細(xì)賬? 2、增值稅明細(xì)賬是不是只登銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)的稅額?
老師,第一季度的賬做錯(cuò)了兩筆。應(yīng)該怎么彌補(bǔ)啊。多確認(rèn)一筆收入。沒有計(jì)提稅金及附加和企業(yè)所得稅。
老師:我想咨詢一下,我們公司賣船的話,銷售給個(gè)人的話,銷售方需要繳納啥稅費(fèi)?交易時(shí)已經(jīng)有了交易稅,那么還需要其他稅費(fèi)嗎?我們買入時(shí)是普票,銷售時(shí)一般納稅人,稅率是13嗎?
老師,電氣安裝開發(fā)票,是不是選擇建筑服務(wù)里的安裝服務(wù)?
老師,施工工地購買集裝箱,一般計(jì)入什么科目呢?為什么我看到有些計(jì)入固定資產(chǎn)?有些計(jì)入周轉(zhuǎn)材料?有些計(jì)入臨時(shí)設(shè)施?
老師,委托加工物資通常怎么設(shè)二級(jí)科目呢?
商品名字和稅收編碼還是和之前一樣的,只不過是它的稅率是簡易計(jì)稅的。
在開票系統(tǒng)里面八百分之9,直接修改成百分之三就可以了嗎?可以直接修改嗎
你看一下稅率能選擇吧,能選擇的話就可以啊。