可以先按照5元繳納,待結(jié)算再補(bǔ)
補(bǔ)報(bào)2012年5月至2017年2月期間的各項(xiàng)申報(bào),比如印花稅是按照資金賬簿按次申報(bào),而這期間一直未領(lǐng)用,公司這期間沒(méi)有發(fā)生任何業(yè)務(wù),也未雇傭任何員工,是一般納稅人,補(bǔ)報(bào)的話是必須按月按季,按年正常申報(bào)的模式還是說(shuō)可以:比如印花稅申報(bào),所屬期直接寫2012-5至2017-02 然后數(shù)據(jù)是0?這樣可以嗎?
我想問(wèn)一下簽訂合同印花稅一直未申報(bào),時(shí)間有點(diǎn)久。稅務(wù)機(jī)關(guān)也沒(méi)有提示。然后稅務(wù)那邊說(shuō)我沒(méi)申報(bào)要繳納印花稅。項(xiàng)目還未竣工。可按次繳納印花稅嗎?這樣才符合按次繳納印花稅條件
之前2年的工程項(xiàng)目合同都沒(méi)有繳納過(guò)印花稅,在今年的租后這幾天申報(bào)期內(nèi)一次性申報(bào)可以嗎,還是要按各個(gè)項(xiàng)目合同的簽訂分別申報(bào)啊
老師 我公司簽了裝修合同是226萬(wàn) 但是還沒(méi)有完工 我可以按照完工進(jìn)度的大致金額申報(bào)繳納印花稅嗎? 還有本月我還要申報(bào)實(shí)繳的印花稅,我是先申報(bào)這個(gè)合同印花稅提交后再重新申報(bào)實(shí)繳的印花?還是說(shuō)在合同下面再新增一項(xiàng)呢?實(shí)繳到位的印花稅目我選擇哪個(gè)?
老師 請(qǐng)問(wèn)一下我前兩天申報(bào)了一個(gè)買賣合同按期申報(bào)的印花稅(稅款所屬期選擇的24年1月-12月),然后我現(xiàn)在還要申報(bào)實(shí)收資本印花稅,提示這個(gè)也是按期申報(bào),然后我新增印花稅稅源就提示所屬期24年1-12月已申報(bào),只能去更正前幾天申報(bào)的那個(gè)印花稅,然后我點(diǎn)進(jìn)去更正 前幾天買賣合同那個(gè)印花稅都已經(jīng)繳納了,然后我把實(shí)收資本印花稅增加進(jìn)去 提交的時(shí)候顯示應(yīng)補(bǔ)繳稅額還有前幾天已經(jīng)繳納的印花稅額,這個(gè)怎么辦呢?
你好老師,我們公司主要是做租賃業(yè)務(wù),就是先把辦公室租下來(lái)(一般是一年),然后租給客戶。我們好多租來(lái)的辦公室沒(méi)有租出去就到期,對(duì)方也不退款,這種情況下已經(jīng)到期的辦公室的租金怎么入賬?
小規(guī)模納稅人,開具41萬(wàn)銷售專票,票率為0.03,要交的增值稅如何計(jì)算?
認(rèn)識(shí)些人進(jìn)入央企外包的開票員和收款員,估計(jì)財(cái)務(wù)總監(jiān)大概率也知道,我自己的工作都做不完,財(cái)務(wù)總監(jiān)還讓我去做其他的事情幫忙,我和別人說(shuō)不是我職責(zé)范圍內(nèi)的事情,財(cái)務(wù)總監(jiān)說(shuō)如果明職責(zé)范圍而不做別的可能就不適合這里,為什么財(cái)務(wù)總監(jiān)明知道是認(rèn)識(shí)高管但是還說(shuō)的那么直白?是觸犯到逆鱗了嗎?
2025年小規(guī)模納稅人免稅季度是30萬(wàn)元還是45萬(wàn)元
老師,可以幫我根據(jù)這張圖寫下完整的分錄嗎
機(jī)械租賃租別人的機(jī)械設(shè)備,轉(zhuǎn)租業(yè)務(wù), 1、請(qǐng)問(wèn)租賃可以干租和濕租,開票開清包工的3%專票么?需要注意些什么? 2、租賃中購(gòu)入其他公司的租賃業(yè)務(wù)發(fā)票后需要什么附件 3、租賃中銷售給甲方發(fā)票后面需要附什么附件 4、成本結(jié)轉(zhuǎn)收到其他公司發(fā)票就可以做成本了么還是匯總后一次做成本?
小規(guī)模納稅人的進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅,需要做分錄嗎
工資6千事假扣款885會(huì)計(jì)憑證怎么做
老師,高新科技研發(fā),生產(chǎn),銷售一體化的企業(yè)會(huì)計(jì)做賬和制造業(yè)有什么區(qū)別
符合條件的小微企業(yè),申請(qǐng)退還增值稅增量留底稅額,需要滿足什么條件?