同學您好,、借:管理費用——福利費 貸:應付職工薪酬——福利費 二、借:應付職工薪酬——福利費 貸:庫存現(xiàn)金(或銀行存款、其他應收款)
支付員工體檢費怎么做分錄
為員工買體檢卡費用 對公付款 怎么做分錄
老師,公司組織員工體檢,支付的體檢費, 會計分錄怎么做?
員工體檢費怎么做分錄?
員工體檢費怎么做分錄?公賬匯款
車間要用一個材料500元現(xiàn)金 以前談的是含稅13%的 那現(xiàn)在這單我們不用他們開票的話 應該是付他們多少錢
5月份能報6月份的個稅嗎
老師好,請教一個問題,公司過年買的鞭炮開票來進哪個科目記賬?
小規(guī)模納稅人的專票可以抵扣嗎?
料工費是做到生產(chǎn)成本下面的二級科目 還是單獨設一個制造費用的科目
物料新增怎么顯示編碼存在,輸入編碼又顯示沒有編碼
一般納稅人給小規(guī)模納稅人開專票,開多少個稅點呢?
某項修理費是混合成本,經(jīng)分解,每月的固定成本是18000元,修理工時和變動成本成正比例。 2023年5月份的修理工時是60小時,修理費是33000元預計6月份的修理工時是70小時。則6月份的修理費是多少
請問老師一打開開票系統(tǒng)的藍字發(fā)票模塊就出現(xiàn)藍色預警,這個嚴重嗎?怎么處理?
老師,繳納社保不走公戶走私戶可以嗎?能抵扣嗎
老師 我之前做的是 借管理費用 貸銀行存款 這樣對不對 還用修改嗎
你好, 是不可以的,要完整
之前幾個月有過這樣的情況 因為提成核算出來都得20幾號,都是當月末發(fā)提成 15號之前我都報完個稅了 下月報個稅再加上這部分
你好,可以的, 沒問題
謝謝老師
老師 如果還有研發(fā)部門的 管理部門的 還需要分開嗎 還是都借記管理費用
不客氣,有空給五星好評:,要分開好些