您好,如果使用輔助核算的話,在往來(lái)-賬簿-客戶往來(lái)明細(xì)賬 里面直接打印,需要導(dǎo)出的,選擇左上角的 輸出 按鈕即可;如果沒(méi)有輔助核算的話,總賬-賬簿查詢-明細(xì)賬 里面,選擇明確的會(huì)計(jì)科目; 如果有銷(xiāo)售模塊,在銷(xiāo)售-客戶往來(lái)賬簿,選擇對(duì)應(yīng)的賬簿,然后同樣是選擇輸出 即可導(dǎo)出。
有個(gè)單位一直掛的是其他應(yīng)付款科目,最近付給對(duì)方承兌,做了應(yīng)付票據(jù)科目,而用友里面應(yīng)付票據(jù)是屬于供應(yīng)商的,在導(dǎo)這個(gè)單位往來(lái)時(shí),兩者不能同時(shí)導(dǎo)出,一個(gè)在供應(yīng)商明細(xì)賬,一個(gè)在客戶明細(xì)賬,想合并為客戶明細(xì)賬,怎么調(diào)?
你好老師,咨詢用友T3系統(tǒng)的科目明細(xì)怎么導(dǎo)出,比如銀行存款下面有什么銀行,應(yīng)收賬款科目下面有哪些客戶等
金蝶Kis專業(yè)版應(yīng)收賬款明細(xì)賬按客戶怎么導(dǎo)出
用友U8怎么導(dǎo)出某個(gè)客戶的應(yīng)收三欄明細(xì)賬
你好老師,怎么才能把用友u8的明細(xì)賬和總賬一下子全部導(dǎo)出?
老師您好,我們公司打算注銷(xiāo),但是未分配利潤(rùn)那有50萬(wàn)的余額,要怎么處理呢?是不是必須得交稅呢?能轉(zhuǎn)到盈余公積或者資本公積去嗎?
麻煩問(wèn)一下老師,開(kāi)電子發(fā)票可以備注哪個(gè)部門(mén)嗎?開(kāi)普票
發(fā)電企業(yè)做收入時(shí)按照實(shí)際發(fā)電量做收入還是電網(wǎng)結(jié)算電量做收入
老師,請(qǐng)問(wèn)一下2024.8月,管理費(fèi)用服務(wù)費(fèi)2000,入到庫(kù)存商品了?,F(xiàn)在25年 8月調(diào)整是不是先沖去年的分錄 借庫(kù)存商品-2000 貸應(yīng)付賬款 -2000,借利潤(rùn)分配未分配 貸應(yīng)付賬款,這樣調(diào)整行不行吖?
公司買(mǎi)的辦公日用品這些能抵扣嗎,比如衛(wèi)生紙了,打印紙,筆了,耗材
老師,工會(huì)收取會(huì)費(fèi)如果是52.725元,這樣怎么收?
老師你好,我的本年利潤(rùn),你看在試算平衡表上,這樣填對(duì)不,再就是三項(xiàng)附加稅在應(yīng)交稅費(fèi)里面填,還是在稅金及附加填就可以了,長(zhǎng)期借款,本期沒(méi)有發(fā)生額,我直接填到試算平衡表的期末余額了,這樣對(duì)不
老師,臨時(shí)工在公司干幾天就不干了,還需要申報(bào)工資薪金個(gè)稅嗎?
銷(xiāo)售中央空調(diào)同時(shí)有安裝,是混合銷(xiāo)售嗎
借:使用權(quán)資產(chǎn) 12『初始直接費(fèi)用』 貸:銀行存款 12 老師這是甲公司花的費(fèi)用,為何計(jì)入乙公司?
明細(xì)賬那里查詢條件怎么填,篩選的時(shí)候顯示沒(méi)有選中科目
總賬-賬簿查詢-明細(xì)賬 里面,選擇明確的會(huì)計(jì)科目; 如果有銷(xiāo)售模塊,在銷(xiāo)售-客戶往來(lái)賬簿,選擇對(duì)應(yīng)的賬簿,然后同樣是選擇輸出 即可導(dǎo)出。