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1. 甲公司為增值稅一般納稅人,本年1月為促銷舉辦贈(zèng)送活動(dòng),購買一件價(jià)格為90萬元(不含增值)A產(chǎn)品的購買方,均能獲贈(zèng)一件價(jià)格為10萬元(不含增值稅)的B產(chǎn)品。A、B產(chǎn)品適用的增值稅稅率均為13%。甲公司采取實(shí)物折扣的方式,即將贈(zèng)送的價(jià)格為10萬元(不含增值稅)的B產(chǎn)品單獨(dú)開具發(fā)票。 要求,請對上述業(yè)務(wù)進(jìn)行納稅籌劃 2. 甲酒廠為增值稅一般納稅人,主要生產(chǎn)葡萄酒,銷售給批發(fā)商的價(jià)格為每箱1800元(不含增值稅),銷售給零售商及消費(fèi)者的價(jià)格為每箱2000元(不含增值稅)。本年預(yù)計(jì)零售商及消費(fèi)者到該酒廠直接購買葡萄酒約10000箱。葡萄酒的消費(fèi)稅比例稅率為10%, 要求:請對上述業(yè)務(wù)進(jìn)行納稅籌劃

2022-12-06 01:25
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-12-06 07:05

方案一:買一贈(zèng)一,按100萬繳納銷項(xiàng)稅,銷項(xiàng)稅=100*0.13=13 方案二:把贈(zèng)品改成打9折,折扣開在同一張發(fā)票上,這樣就可以按90%計(jì)算銷項(xiàng)稅? 100*0.9*0.13=11.7 比方案一少繳納了增值稅13-11.7=1.3? ?所以選方案二。

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方案一:買一贈(zèng)一,按100萬繳納銷項(xiàng)稅,銷項(xiàng)稅=100*0.13=13 方案二:把贈(zèng)品改成打9折,折扣開在同一張發(fā)票上,這樣就可以按90%計(jì)算銷項(xiàng)稅? 100*0.9*0.13=11.7 比方案一少繳納了增值稅13-11.7=1.3? ?所以選方案二。
2022-12-06
尊敬的學(xué)員您好,可以參考一下。 直接酒廠購買 =增值稅2000×10000×13% 消費(fèi)稅=2000×10000×10% 考慮廠家自己成立銷售公司,廠家1800賣給銷售公司,銷售公司在2000出售消費(fèi)者 增值稅=2000×13%×10000 消費(fèi)稅1800×10000*10%
2022-12-02
你好,學(xué)員,稍等一下的
2022-12-02
銀行需要計(jì)算什么業(yè)務(wù)的?
2023-10-09
同學(xué)你好 稍等我看看
2023-10-18
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職稱:注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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