您好 (1)編制10月2日乙公司銷售商品的會計分錄; 借:應(yīng)收賬款 180000%2B23400=203400 貸:主營業(yè)務(wù)收入 1000*200*(1-0.1)=180000 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 180000*0.13=23400 借:主營業(yè)務(wù)成本 1000*120=120000 貸:庫存商品? 120000 (2)編制10月9日乙公司收到貨款的會計分錄。。 借:銀行存款 203400 貸:應(yīng)收賬款 203400

甲公司為增值稅一般納稅人,2×19年9月1日銷售A商品5000件并開具增值稅專用發(fā)票,每件商品的標(biāo)價為200元(不含增值稅),A商品適用的增值稅稅率為13%;每件商品的實際成本為120元;由于是成批銷售,甲公司給予客戶10%的商業(yè)折扣,并在銷售合同中規(guī)定現(xiàn)金折扣條件為2/10,1/20,N/30;A商品于9月1日發(fā)出,客戶于9月9日付款。該項銷售業(yè)務(wù)屬于在某一時點履行的履約義務(wù)。假定計算現(xiàn)金折扣不考慮增值稅。(金額單位:元) 要求: 編制2×19年9月1日甲公司銷售業(yè)務(wù)的相關(guān)會計分錄。 編制2×19年9月9日收到貨款時的相關(guān)會計分錄。 若客戶于9月19日付款,編制相關(guān)會計分錄。 客戶于9月底付款,編制相關(guān)會計分錄。
甲公司為增值稅一般納稅企業(yè),2×19年9月1日銷售A商品5000件并開具增值稅專用發(fā)票,每件商品的標(biāo)價為200元(不含增值稅),A商品適用的增值稅稅率為13%;每件商品的實際成本為120元;由于是成批銷售,甲公司給予購貨方10%的商業(yè)折扣,并在銷售合同中規(guī)定現(xiàn)金折扣條件為2/10,1/20,N/30;A商品于9月1日發(fā)出,客戶于9月9日付款。該項銷售業(yè)務(wù)屬于在某一時點履行的履約義務(wù)。假定計算現(xiàn)金折扣時不考慮增值稅。請寫出相關(guān)會計分錄。
2乙公司為增值稅一般納稅人,2022年10月2日銷售M商品1000件并開具增值稅專用發(fā)票,每件商品的標(biāo)價為200元(不含增值稅),M商品適用的增值稅稅率為13%。每件商品的實際成本為120元,由于成批銷售,甲公司給予客戶10%的商業(yè)折扣。M商品于10月2日發(fā)出,客戶于10月9日付款。該銷售業(yè)務(wù)屬于在某一時點履行的履約義務(wù)。不考慮其他因素。要求:(1)編制10月2日乙公司銷售商品的會計分錄;(2)編制10月9日乙公司收到貨款的會計分錄。。
甲公司為增值稅一般納稅人,2022年9月1日銷售A商品500件并開具增值稅專用發(fā)票,每件商品的標(biāo)價為200元(不含增值稅),A商品適用的增值稅稅率為13%,每件商品的實際成本為120元;由于是成批銷售,甲公司給予客戶10%的商業(yè)折扣,并在銷售合同中規(guī)定現(xiàn)金折扣條件為2/10,1/20,N/30。假定計算現(xiàn)金折扣不考慮增值稅;A商品于9月1日發(fā)出,客戶于9月9日付款。該項銷售業(yè)務(wù)屬于在某一時點履行的履約義務(wù)。甲公司應(yīng)編制如下會計分錄:①9月1日確認銷售商品收入時:②9月1日確認銷售商品成本:③9月9日收到貨款時:
甲公司為增值稅一般納稅人,2022年9月1日銷售A商品500件并開具增值稅專用發(fā)票,每件商品的標(biāo)價為200元(不含增值稅),A商品適用的增值稅稅率為13%,每件商品的實際成本為120元;由于是成批銷售,甲公司給予客戶10%的商業(yè)折扣,并在銷售合同中規(guī)定現(xiàn)金折扣條件為2/10,1/20,N/30。假定計算現(xiàn)金折扣不考慮增值稅;A商品于9月1日發(fā)出,客戶于9月9日付款。該項銷售業(yè)務(wù)屬于在某一時點履行的履約義務(wù)。甲公司應(yīng)編制如下會計分錄:①9月1日確認銷售商品收入時:②9月1日確認銷售商品成本:③9月9日收到貨款時:
受益人信息備案,登錄的時候跳出來市場經(jīng)營主體投資方信息不符合規(guī)范,這個是什么原因?
老師您好。為什么我在嘗試登錄的時候,每次會跳出來這樣的東西?這些東西每次都要重新錄入一遍嗎? 有的時候 他只是讓我輸入賬號和密碼就可以了。是不是哪里操作錯了。
老師請問公司賬上還沒有固定資產(chǎn)車,但是開了繳納停車費的發(fā)票,可以入辦公費的嗎?
老師,您好,請教你 這個月公司申報了年度社保補繳,其中月已離職人員的,這部分的錢公司也不可能向離職人員要得到,這個應(yīng)該怎么入賬呢
老師,增值稅當(dāng)期沒有銷項稅,只有幾張進項稅,可以不勾選嗎,怎么還出來個當(dāng)期未確認
老師機械設(shè)備安裝屬于什么業(yè)務(wù) 開票
我公司賣車 收到了二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票 我還需要給對方開票嗎
老師,個稅填交通補貼和通訊費補貼,可以一直每個月都填嗎,需要什么證明嗎
制造業(yè)工人計件,廠長發(fā)的年終獎3萬要分攤到產(chǎn)品成本中
老師,我想問一下,如果要新增一個科目,原材損耗/材料損耗,那具體的分錄應(yīng)該怎么做呀?它的取數(shù)和邏輯是什么?