您好 借:應(yīng)收賬款-北京藍(lán)天實(shí)業(yè) 400000%2B68000=468000 貸:主營業(yè)務(wù)收入-辦公桌 1000*400=400000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 400000*0.17=68000 借:應(yīng)收票據(jù)-廣州萬利實(shí)業(yè)? 150000%2B25500=175500 貸:主營業(yè)務(wù)收入-家用餐桌? 75*2000=150000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 150000*0.17=25500 借:銀行存款 300000%2B51000=351000 貸:主營業(yè)務(wù)收入-北京新源實(shí)業(yè)? 150*2000=300000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 300000*0.17=51000
老師,第二大題麻煩做一下,比較急,分錄和金額都寫一下
老師,麻煩解答一下,寫出對(duì)應(yīng)的分錄和金額,計(jì)算期末余額,接手的老師請及時(shí)解答 比較急,謝謝
老師麻煩寫一下分錄和金額,謝謝,接手盡快解答,比較急
老師,麻煩金額和分錄都寫一下,我都不會(huì),接手老師請盡快回復(fù)
老師,麻煩解答一下,比較急,謝謝,分錄和金額,接手請及時(shí)解答回復(fù)一下
老師,我們公司產(chǎn)品銷售給對(duì)方公司,但是要給一些傭金給中間人,這個(gè)傭金有好的辦法支付出去嗎?
申報(bào)了個(gè)稅的福利費(fèi),需要填進(jìn)所得稅實(shí)發(fā)工資嗎
尊敬的老師,您好!我公司是小規(guī)模納稅人,請問每季度繳納合同印花稅時(shí),計(jì)稅依據(jù)是按銷售收入(不含增值稅)為計(jì)稅依據(jù)呢?是按價(jià)稅合計(jì)額(含增值稅)為計(jì)稅依據(jù)呢?
公司名稱可以變更嗎,需要哪些手續(xù)
@樸老師,我們要在荒地上面建設(shè),相應(yīng)的支出花費(fèi)我是計(jì)入在在建工程里面,結(jié)果支付了一次機(jī)械使用費(fèi)之后,就終止了這個(gè)項(xiàng)目,那我應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)到什么科目?
公司注冊資金是100萬,我實(shí)了20萬,還是承擔(dān)無限責(zé)任嗎?
老師你好,一個(gè)公司打款我們公司,打款那個(gè)公司我們后面估計(jì)不會(huì)開票過去,或是要退款,科目走個(gè)“其他應(yīng)收款”可以的
老師,這工資表中的遲到忘打卡和扣飯費(fèi)是不是都應(yīng)該加在應(yīng)發(fā)工資的前面呀?
車輛保險(xiǎn)費(fèi)中,車船稅168.3元在發(fā)票備注欄體現(xiàn),未開發(fā)票,只有保險(xiǎn)費(fèi)1200元開具了發(fā)票,保險(xiǎn)費(fèi)入賬金額按照多少計(jì)算?分錄如何寫
有個(gè)疑問,勞務(wù)報(bào)酬預(yù)扣預(yù)繳不就是按勞務(wù)報(bào)酬預(yù)扣的累進(jìn)稅率表扣的么, 我們和個(gè)人簽了個(gè)人居間協(xié)議,一次幾十萬,累計(jì)上百萬,對(duì)方讓我們代扣代繳20%的個(gè)稅,他們還要完稅憑證,我去問稅務(wù)局大廳辦稅人員,問勞務(wù)報(bào)酬代扣代繳多少個(gè)稅?對(duì)方說20%,我說不是稅率表嗎?對(duì)方說讓我問領(lǐng)導(dǎo),領(lǐng)導(dǎo)說20%,我說不是按勞務(wù)報(bào)酬有超額累進(jìn)稅率表嗎?對(duì)方查了一會(huì)說,你可以就按20%預(yù)繳啊,余下的對(duì)方匯算清繳一起補(bǔ)繳,不是你繳就是他繳,回來操作個(gè)稅系統(tǒng),就是勞務(wù)報(bào)酬累進(jìn)稅率表自動(dòng)生出來得個(gè)稅,也不能選擇20%,所以我好茫然,為什么大家都說是20%,合同20%。稅務(wù)局也是20,讓我一度覺得是我知識(shí)有問題。