你好,請問你想問的問題具體是?(是需要做這個業(yè)務(wù)的分錄嗎??)
資料:紅旗工廠為增值稅- -般納稅人,適用稅率為13%。該廠2019年7 月發(fā)生下列經(jīng)濟業(yè)務(wù): 1.3日,向五環(huán)工廠銷售GM產(chǎn)品100件,單位售價400元,增值稅稅額5200元??铐椧汛嫒算y行。 2. 5日,用銀行存款支付產(chǎn)品廣告費1500元(含稅,取得增值稅普通發(fā)票)。 3.8日.向光明工廠銷售GN產(chǎn)品200件,單位售價300元,增值稅稅額7800元。款項暫未收到。 4. 10日,向東風工廠銷售801#材料500千克,單位售價80元,增值稅稅額5200元。 款項已存人銀行。 5.15日,用銀行存款支付產(chǎn)品銷售發(fā)生的運輸費3000元(含稅取得增值稅普通發(fā)票)。 6 20日,向長虹工廠銷售GM產(chǎn)品300件,單位售價400元,增值稅稅額15600元:CN產(chǎn) 品100件,單位售價300元,增值稅稅額3900元??铐椧汛嫒算y行。 7. 21日,收到光明工廠前欠的GN產(chǎn)品貨款67800元,存入銀行。 8. 25日,向永勝工廠銷售802#材料100千克,單位售價50元,增值稅稅額650元??铐棔何词盏健? 9.30日,收到永勝工廠償還的802#材料貨款565
2用銀行存款支付產(chǎn)品,廣告費1500含稅,取得增值稅普通發(fā)票3向光明工廠銷售支援產(chǎn)品200件,單價售價300元,增值稅稅額7800元,款項暫未收到4向東風工廠銷售801材料500千克,單位售價80元,增值稅稅額5200元,款項已存入銀行5用銀行存款支付產(chǎn)品銷售發(fā)生的運輸費300元含稅,取得增值稅普通發(fā)票6向長虹工廠銷售GM產(chǎn)品300件,單價售價400元,增值稅稅額15600元,GM產(chǎn)品100件,單位售價300元,增值稅稅額3900,款項已存入銀行寫分錄和摘要謝謝
長豐工廠為增值稅,一般納稅人通用稅率為13%1用銀行存款支付產(chǎn)品,廣告費200元含稅,取得增值稅普通發(fā)票2向青海工廠銷售JP產(chǎn)品500件,單位售價600元,增值稅稅額39,000元,款項已存入銀行3向前進工廠銷售這批產(chǎn)品200件單位售價600元,增值稅稅額15600元,款項暫未收到4向雪蓮工廠銷售jk產(chǎn)品400件,單位售價250元,增值稅稅額13000元,款項已存入銀行5用銀行存款支付產(chǎn)品銷售運輸費300元含稅,取得增值稅普通發(fā)票6向利偉工廠銷售JP產(chǎn)品100件單位售價600元,增值稅稅額7800元,JK產(chǎn)品200件,單位售價250元,增值稅稅額6500元,款項已存入銀行寫會計分錄謝謝
1.3日,向五環(huán)工廠銷售GM產(chǎn)品100件,單位售價400元,增值稅稅額5200元。款項已存人銀行。
紅旗工廠為增值稅一般納稅人,適用稅率為13%。該廠2019年7月發(fā)生下列經(jīng)濟業(yè)務(wù):1.3日,向五環(huán)工廠銷售GM產(chǎn)品100件,單位售價400元,增值稅稅額5200元??铐椧汛嫒脬y行。
老師,請問2025年的應(yīng)納稅所得額300萬以下是5%稅率,超過300萬的是指全部25%還是超出部分是25%的稅率呢?
老師您好,請問公司購買了幾臺充電樁,提供充電服務(wù),公司外部車輛來充電后付費,需要發(fā)票,請問發(fā)票是開電費還是什么其他的?謝謝
個人給我們公司做了一份可研性報告,45000元,是叫他個人去稅務(wù)大廳開票嗎?開什么發(fā)票?技術(shù)咨詢么?那45000的話我們要代扣代繳多少稅?
老師一般納稅人上個月開了專票,但是這個月要沖紅,但是稅已經(jīng)交了,請問下個月報這個月增值稅時怎么處理
企業(yè)之間無償借款,有沒有免征增值稅,免征企業(yè)所得稅的政策?。?/p>
企業(yè)無償對外借款,增值稅視同利息收入,那企業(yè)所得稅也視同利息收入納稅嗎
居民企業(yè)直接投資于其他居民企業(yè)取得的股息、紅利等投資收益,免交企業(yè)所得稅。 這個投資有12個月以上的要求嗎
老師。外貿(mào)出口業(yè)務(wù),1、購進貨物進項稅入帳是借:應(yīng)交稅費-增值稅-進項稅?2、報關(guān)當月做借:應(yīng)收出口退稅貸:應(yīng)交稅費-增值稅-出口退稅款?3、征退稅率都是13,上面的借貸余額對沖不?還是不管?4、先收到外匯是做預(yù)收不確認收入嗎?5、報關(guān)費發(fā)票只能普票或者轉(zhuǎn)票應(yīng)該轉(zhuǎn)出?外貿(mào)的購進費用票不能抵扣是不是?
老師,匯算清繳后發(fā)現(xiàn)2024年多計提了5.1萬職工福利費,分錄為管理費用-職工福利費5.1萬 貸:應(yīng)付職工薪酬-職工福利費 5.1萬借:應(yīng)付職工福利費:5.1萬 貸:應(yīng)付賬款:5.1萬 不想修改匯算清繳表,如何調(diào)整2025年的會計分錄呢
老師,有沒有公司數(shù)據(jù)分析的表格