同學(xué),你好 那不行的,不平的,無(wú)法建賬

老師,現(xiàn)在銀行存款和實(shí)收資本是一致的,平衡了,但是其他應(yīng)收款有個(gè)余額,應(yīng)付賬款也有余額,試算還是不平衡,該怎么調(diào)?新建的賬套,正在填期初數(shù)據(jù)
老板只給了我們應(yīng)付賬款、應(yīng)收賬款、固定資產(chǎn)剛盤(pán)完(不知道金額)庫(kù)存商品(太遠(yuǎn)沒(méi)盤(pán))銀行存款、現(xiàn)金的余額(相當(dāng)于建賬的期初額)試算不平衡,目前說(shuō)要建賬那要怎么建 試算平衡了才能建賬麻,調(diào)到庫(kù)存商品、未分配利潤(rùn)都有些不大合理吧
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,建立新的賬套,以前銀行存款有余額,支付工廠和商場(chǎng)的訂金沒(méi)有通過(guò)銀行存款卡號(hào)支付,是建賬以前其他無(wú)關(guān)賬戶支付,現(xiàn)在要怎么登賬,如果用期初余額,試算就不平衡,這個(gè)要怎么辦?
你好,我想問(wèn)一下,我們工會(huì)新建賬套,但是只知道銀行存款和庫(kù)存現(xiàn)金金額,其他的不知道,怎么實(shí)現(xiàn)試算平衡?
老師,您好,我們有個(gè)公司很久沒(méi)做賬了,中間的這些數(shù)據(jù)都不在了?,F(xiàn)在重新新建賬套錄入數(shù)據(jù),只有銀行存款知道金額,其他不知道。但是只有銀行存款數(shù)據(jù)表不平,請(qǐng)問(wèn)該怎么辦呢?
老師營(yíng)業(yè)外收入,需要繳納增值稅嗎?
在公司差旅費(fèi)管理制度中明確提出公司的差旅費(fèi)除城市間的出行費(fèi)用外,其余諸如住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、通訊費(fèi)等費(fèi)用實(shí)行“費(fèi)用包干制”這種情況下,在報(bào)銷時(shí)還需不需要提供發(fā)票?依據(jù)是什么? 你
@董孝彬老師,別的老師別回答?
我做了一家公司,每個(gè)月要開(kāi)票,但是我沒(méi)有票,叫我朋友給我開(kāi),款沒(méi)次打到他那里,今天給我說(shuō)款轉(zhuǎn)不出來(lái)了要上30的稅是什么意思,普通發(fā)票
2025年11月申報(bào)10月所屬期9月工資,我10月底付了9月工資6200元,稅前工資(6200+439.82),11月通知7-10月社保上調(diào),需要補(bǔ)繳差額,我11月申報(bào)個(gè)稅按稅前工資(6200+439.82),扣減439.82還是扣減(439.82+7月-10月社保差額)
老師,,社保,基數(shù)申報(bào)表是自己做嗎。 二月第九筆業(yè)務(wù),40000怎么來(lái)的呢。
社保公司承擔(dān)社保公司部分和個(gè)人部分,繳納社保時(shí),借管理費(fèi)用_社保,貸銀行存款
老師,公司大股東未實(shí)繳,公司凈資產(chǎn)為負(fù),對(duì)外溢價(jià)轉(zhuǎn)股可以零元轉(zhuǎn),資金全部進(jìn)入公司進(jìn)入實(shí)收資本和資本公積嗎
年終獎(jiǎng)跟2月工資合并按工資薪金申報(bào)了個(gè)稅,可以分并嗎?11月申報(bào)時(shí)把11月工資按年終獎(jiǎng)全年一次性獎(jiǎng)金申報(bào)可以嗎?
第二項(xiàng)減值為什么是0?

