你好同學(xué),我們付出去的工程款的話,咱主要是由這個(gè)外包方他來(lái)確定,就是在合同里約定了多少錢的工程款,按完工的比例來(lái)確定工程款就行,咱收到以后直接借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸銀行存款。這些材料和人工的明細(xì)不用再單獨(dú)核算了。
老師,我們是一個(gè)短期工程,勞務(wù)分包的乙方。承包方支付給我們的工程勞務(wù)款怎么做會(huì)計(jì)分錄。我們支付工人的工資會(huì)計(jì)分錄怎么做。
老師,我之前公司的在建工程都是自己公司出材料做的,現(xiàn)在外包給其他公司做,我現(xiàn)在付部分款給他,應(yīng)該怎么做分錄?
甲公司將一幢廠房的建造工程出包給內(nèi)公司承建,按合理估計(jì)的發(fā)包工程進(jìn)度和合司規(guī)定向內(nèi)公司結(jié)算進(jìn)度款600000元,工程完工后,收到丙公司有關(guān)工程結(jié)算單據(jù),補(bǔ)付工程款400000元,工程完工并達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)。(增值稅按9%計(jì)算,以上價(jià)格都為不含稅價(jià))分錄怎么做?
比如加建工程給其它人外包做,付出去的工程款是怎么做會(huì)計(jì)分錄,是按完工進(jìn)度付款的,不知道材料跟人工是怎么算?
師,我們是建筑公司總包方(乙方),承包工程完工交付給甲方的。我們乙方建筑工程公司購(gòu)買的水泥、鋼筋、混凝土取得發(fā)票怎么做會(huì)計(jì)分錄,然后怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本?可不可以直接計(jì)入工程施工?這樣對(duì)嗎?借:工程施工~材料應(yīng)交增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅額貸:應(yīng)付賬款結(jié)轉(zhuǎn)成本:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸:工程施工~材料
還有我的存貨庫(kù)存還有40多萬(wàn)。為什么資產(chǎn)負(fù)債表的原材料項(xiàng)目是負(fù)數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產(chǎn)不等于負(fù)債加所有者權(quán)益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷的企業(yè),還用報(bào)24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購(gòu)買了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進(jìn)行月末計(jì)提嗎?入什么科目呢?
為什么對(duì)一般借款要計(jì)算資本化率?而不是對(duì)用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬(wàn),發(fā)票來(lái)了60萬(wàn),100萬(wàn)是瞎估估的,多暫估的40萬(wàn),現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫?填寫在什么位置,分錄需要怎么寫?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險(xiǎn)會(huì)計(jì)分錄怎么寫
專門借款22.1.1借入2000萬(wàn),年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬(wàn)。問:資本化的費(fèi)用應(yīng)付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對(duì)500算半年的利息?
老師,請(qǐng)教一個(gè)轉(zhuǎn)供水業(yè)務(wù)的問題。我們收到自來(lái)水公司3%的水費(fèi)普票,給下游開具9%的轉(zhuǎn)供水專票。我們是總金額平進(jìn)平出。請(qǐng)問這樣按照凈額法怎么做賬?謝謝
怎么核對(duì)自己做的憑證對(duì)不對(duì)
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