借應收賬款,113000 貸,主營業(yè)務收入10萬, 應交稅費,應交增值稅,銷項13000
分錄詳細些)向長江公司出售102#產品,增值稅專用發(fā)票上注明:102#產品1000件,單價為100元,增值稅為13000元,價稅款尚未收到
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哪些是直接稅,哪些是間接稅
企業(yè)所得稅計提時的會計分錄
作為財務負責人,需要負什么責任?
員工在公司沒有領工資,簽了留職停薪協(xié)議,然后社保費包含公司部分都由她個人承擔,員工把社保費轉賬到公司,應該怎么做賬
你好老師,我公司7月份開了一張專票,但是9月份涉及到潤滑油稅務局讓把這張票紅沖了,對方公司可能已經抵扣認證了這樣票,稅務局下班的時候著急讓我紅沖我就沖了,給對方公司聯系也沒聯系上人,這樣會不會造成很嚴重的問題啊
老師其他流動資產有留底稅,要是勾選認證抵扣,怎么做分錄呢?
8月公司也開票然后進項大于銷項,9月做進項抵扣有1000多留抵稅額,那我8月還要計提應交稅費嗎,
老師,小規(guī)模納稅人現在還可以按季度記賬嗎?還是必須按月記賬了?
老師其他流動資產有留底稅,要是勾選認證抵扣,怎么做分錄呢?
總經理工作報告中的生產經營目標和財務報告預算數字是不是要一模一樣,可以有出入嗎?