您好,這個(gè)是是不可以的了
老師你好,我們家是搞研發(fā)的,請(qǐng)問(wèn)研發(fā)支出—資本化支出屬于研發(fā)費(fèi)用范疇嘛?研發(fā)支出—資本化支出也是可以加計(jì)扣除的嘛?
老師你好,我們家是搞研發(fā)的,請(qǐng)問(wèn)購(gòu)買(mǎi)的無(wú)形資產(chǎn)可以加計(jì)扣除嘛?
老師你好,我們家是搞研發(fā)的,請(qǐng)問(wèn)我們購(gòu)買(mǎi)研發(fā)用的儀器可以加計(jì)扣除嘛?
老師 如果我們是分析儀器制造業(yè) 是不是可以研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除75%?
老師你好,我想問(wèn)下,我們現(xiàn)在小規(guī)模納稅人,但是自己搞研發(fā)生產(chǎn)管道爬行器,可以適用研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除嗎?
老師,第一問(wèn)算產(chǎn)品的單位成本的時(shí)候結(jié)果保留了兩位小數(shù),,那么第二位計(jì)算有合同部分產(chǎn)品的成本時(shí),直接用第一部的就算結(jié)果算,還是單價(jià)再算一遍,這兩種方法算下來(lái)的結(jié)果,因?yàn)樾?shù)點(diǎn),結(jié)果會(huì)有幾元的差距?
罰款的可以納入所得稅扣除費(fèi)用嗎
老師,您好,公司是一般納稅人,這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)稅額需要抵扣,已經(jīng)勾選了這個(gè)月需要抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額,在統(tǒng)計(jì)申報(bào)的時(shí)候,上個(gè)月已經(jīng)勾選統(tǒng)計(jì)的發(fā)票又被統(tǒng)計(jì)了一次,這個(gè)要怎么處理?
老師,每年的繼續(xù)教育,如果開(kāi)發(fā)票我寫(xiě)上公司名字,這樣公司就可以報(bào)銷(xiāo),這樣可以是吧
匯算清繳時(shí)以前年度虧損,需退稅100元,這個(gè)不想退,因?yàn)楣臼琴I(mǎi)來(lái)的,能在調(diào)整表中的其他項(xiàng)調(diào)成零嗎?有更好的做法嗎
老師,我公司是家有限公司?,F(xiàn)在填報(bào)企業(yè)所得匯算清繳。請(qǐng)問(wèn)什么情況下要填報(bào)(符合條件的居民企業(yè)之間的股息紅利等權(quán)益性投資收益優(yōu)惠明細(xì)表)
匯算清繳工資薪金和105000都沒(méi)有調(diào)整的是自動(dòng)保存還是需要八實(shí)際發(fā)生的填上
本公司向農(nóng)戶收購(gòu)菊花,打款到村委會(huì),然后由村委會(huì)打款給農(nóng)戶,可以這樣操作嗎?
老師,公司為員工充值滴滴打車(chē)加班可以叫車(chē)這部分充值費(fèi)用要怎么入賬
老師,我們采購(gòu)物料,有退貨,但是供應(yīng)商說(shuō)明細(xì)開(kāi)不了負(fù)數(shù),要直接在勞務(wù)費(fèi)沖減掉,這樣可以嗎?但我們其他供應(yīng)商都能正常開(kāi),這是為什么?
我看研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除有一條是:用于研究開(kāi)發(fā)活動(dòng)的儀器、設(shè)備的運(yùn)行維護(hù)、調(diào)整、檢驗(yàn)、檢測(cè)、維修等費(fèi)用可以加計(jì)扣除。這個(gè)意思是用于研發(fā)活動(dòng)的儀器維護(hù)修理費(fèi)才能加計(jì)扣除??jī)x器本身的費(fèi)用不能加計(jì)扣除?老虎我這樣理解對(duì)嘛?
嗯對(duì),研發(fā)的話,他的機(jī)器設(shè)備是折舊的話,才能抵扣