借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)貸原材料
老師,請(qǐng)問(wèn)我是一般納稅人,11月有張2100元進(jìn)項(xiàng)專票名稱錯(cuò)了,但已記賬并且抵扣了,本月對(duì)方已紅沖了,并且重開(kāi)增值稅專票了,我應(yīng)該怎么處理?
老師 ,我們上月收到一張專票并已經(jīng)入賬,上月沒(méi)有認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,這個(gè)月發(fā)現(xiàn)那張票錯(cuò)了,怎么調(diào)賬,稅款怎么處理
老師您好,11月的增值稅的沒(méi)有抵扣,發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了,但是我已經(jīng)入賬,款已經(jīng)付了,我要怎么調(diào)賬?
2022年1月份開(kāi)錯(cuò)了大部分發(fā)票,已經(jīng)身板納稅,本月需要對(duì)所有的錯(cuò)誤發(fā)票進(jìn)行紅沖,銷售發(fā)票所有款項(xiàng)已經(jīng)入銀行賬,如何寫(xiě)沖收入分錄,稅務(wù)如何做調(diào)整,如何寫(xiě)分錄
如果11月已經(jīng)入賬了,專票沒(méi)有入進(jìn)項(xiàng)稅,下期怎么沖銷錯(cuò)賬
25年年末長(zhǎng)期借款和留存收益怎么算
老師,建筑業(yè)的一般納稅人,預(yù)交稅款的時(shí)候,城建稅是減半征收的。教育費(fèi)附加和地方教育附加:月不超過(guò)10萬(wàn)是減免的。這個(gè)月不超過(guò)10萬(wàn)是指施工地的開(kāi)票金額不超過(guò)10萬(wàn),還是得看公司的總開(kāi)票金額呢
老師您好,我們公司的項(xiàng)目就是給學(xué)校安裝軟件硬件也會(huì)有包含服務(wù)費(fèi)的。我這邊財(cái)務(wù)做賬的時(shí)候,我按學(xué)校項(xiàng)目來(lái)做收入(里面有硬件軟件服務(wù)費(fèi)合在一個(gè)合同的我都掛主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-一卡通)。如果是合同單純的服務(wù)費(fèi)的,我掛主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-服務(wù)費(fèi)。這樣可以嗎?之前的會(huì)計(jì)是根據(jù)稅率來(lái)區(qū)分的,13掛一卡通收入,6掛服務(wù)費(fèi)收入。
老師個(gè)體戶23年開(kāi)始建賬,22年附加稅在23年交,沖本年利潤(rùn)可以嗎
老師出口企業(yè),如果沒(méi)有內(nèi)銷材料票是不是專票還是普票是沒(méi)關(guān)系的嗎?
老師,企業(yè)繳納社保和發(fā)放工資時(shí),根據(jù)什么來(lái)決定用用其他應(yīng)收還是其他應(yīng)付
咨詢下:不同酒類的增值稅和消費(fèi)稅分別是多少?比如啤酒、葡萄酒、威士忌。
科技型中小企業(yè)研發(fā)費(fèi)用也是加計(jì)扣除政策,也需要立項(xiàng),還有什么網(wǎng)小需要申報(bào)?
收不回來(lái)的應(yīng)收賬款如何調(diào)賬?
開(kāi)發(fā)票時(shí)不知道大類賦碼啥怎么查詢
我們是付的其他企業(yè)的租金
11月的錯(cuò)賬是這樣的,借管理費(fèi)用30000,貸銀行存款30000,這30000里面包含了進(jìn)項(xiàng)稅
借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)貸 管理費(fèi)用