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8.某企業(yè)為增值稅小規(guī)模納稅人,主要從事汽車修理和裝潢業(yè)務(wù)。2019年4月提供汽車修理業(yè)務(wù)取得收入2100元,銷售汽車裝飾用品取得含稅收入1500元;計(jì)算該企業(yè)應(yīng)納增值稅。

2022-12-03 16:30
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齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-12-03 16:35

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2022-12-03
學(xué)員你好,計(jì)算如下 (2100+1500)/1.03*0.03=104.8543689
2022-12-03
1當(dāng)月可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是 500+3=503 當(dāng)期銷項(xiàng)稅額的計(jì)算是 40*0.13+67.8/1.13*0.13=13 應(yīng)交增值稅13-503=-490留底稅額
2022-06-08
你好,同學(xué),這題列式打字需要點(diǎn)時間稍等
2021-12-22
您好是需要分析過程嗎
2022-12-27
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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