你好,借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi), 他提供你貨物,借庫(kù)存商品貸應(yīng)收賬款
老師你好,我們欠供應(yīng)商貨款,我們公司找供應(yīng)商開稅票,價(jià)稅合計(jì)59999.46元,給對(duì)方稅點(diǎn)是6個(gè)點(diǎn),那么抵貨款金額是怎么算的呢?
我們欠供應(yīng)商貨款,但是供應(yīng)商找老板借了錢還未還,現(xiàn)在我們支付供應(yīng)商貨款老板讓把這比錢扣除,然后后面老板把這筆錢轉(zhuǎn)到公司,該怎么做賬呢
你好! 我們的客戶A欠我們的貨款同時(shí)他也欠供應(yīng)商B的貨款,我們也欠供應(yīng)商B的貨款,客戶A開了一張支票抬頭是供應(yīng)商B金額是2萬(wàn)元,其中一萬(wàn)多是付給我們的貨款,剩下的是他們付給供應(yīng)商 B的貨款,請(qǐng)問這種情況我們公司要不要出一個(gè)委托收款協(xié)議給供應(yīng)商B,還是這個(gè)協(xié)議不應(yīng)該我們來(lái)出呢?該怎么處理呢?
您好老師,供應(yīng)商欠我們公司貨款38800元,我們也欠供應(yīng)商貨款28800元,然后相抵扣28800元,這個(gè)賬要怎么做
你好,我們欠供應(yīng)商的貨款沒錢付,然后供應(yīng)商提議說把廢料收走抵貨款,那賬務(wù)這塊要怎么處理呀
老師,出口退稅怎么做
老師,就是外賬這邊我這邊有兩家小規(guī)模納稅人公司7-9月報(bào)的是6-8月的收入,但是6月份的成本我是在6月就結(jié)轉(zhuǎn)了的。這個(gè)季度我看了一下,我在7-9月應(yīng)該對(duì)應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)6-8月的成本才對(duì)。9月份的發(fā)票因?yàn)槭窃?0月份開具的,9月收入我在10月份確認(rèn)收入,那9月成本我在9月份就不能結(jié)轉(zhuǎn)了嗎?到下個(gè)季度報(bào)10-12月的時(shí)候才能結(jié)轉(zhuǎn)9月成本嗎?但是我6月成本在6月份已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)過了,如果9月成本不結(jié)轉(zhuǎn)的話,7-9月的成本就太少了,我可以在9月先只結(jié)轉(zhuǎn)9月的一部分成本嗎?
老師8月份忘了一張進(jìn)項(xiàng)票,抵扣了,沒記,可以在9月補(bǔ)記嗎
企業(yè)所得稅申報(bào)表工資那個(gè)怎么填
老師季度財(cái)務(wù)報(bào)表怎么編制
老師您好,我們小規(guī)模納稅人要申報(bào)收入了,我也不知道老板想繳納多少增值稅,那我應(yīng)該怎么問他?我就問他收入是100萬(wàn),舉個(gè)例子。。。。 他想報(bào)多少萬(wàn)收入?
老師 上月我記賬 借 銀行存款10萬(wàn) 貸 財(cái)務(wù)費(fèi)用-10萬(wàn) 我這個(gè)月想調(diào)整,財(cái)務(wù)費(fèi)用想減少5萬(wàn),怎么調(diào)賬
老師您好小規(guī)模納稅人如果一個(gè)季度的收入是32萬(wàn)。 那么繳納增值稅的計(jì)算 用32萬(wàn)還是用兩萬(wàn)?
現(xiàn)在企業(yè)所得稅申報(bào)表,資產(chǎn)損失這里啥意思
請(qǐng)問其他應(yīng)付款多了幾塊錢跟發(fā)票不相等,外賬該怎么做賬處理?
一個(gè)客戶用一個(gè)往來(lái)科目。
然后供應(yīng)商還有1萬(wàn)還沒還給我們公司嘞
你好,借應(yīng)收賬款38800, 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi), 借庫(kù)存商品貸應(yīng)收賬款28800, 差額1萬(wàn),在借方有余額對(duì)方還錢就是了。