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【計算題】某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2018年10月上旬從國外進口一批高檔化妝品,支付國外買價240萬元,相關(guān)稅金20萬元,賣方傭金4萬元,運抵我國海關(guān)前的運雜費和保險費36萬元,進口機器設(shè)備一套,支付國外的貨價70萬元,運抵我國海關(guān)前的運費和保險費10萬元,高檔化妝品和機器設(shè)備均已驗收入庫。本月內(nèi)企業(yè)將進口的高檔化妝品的 60%生產(chǎn)加工成成套化妝品7800件,對外批發(fā)銷售6000件,取得不含稅銷售額$80萬元,向消費吉零售800件,取得含稅銷售額140.4萬元(高檔化妝品關(guān)稅率40%,消費稅率15%,機器設(shè)備關(guān)稅率30%)。 要求:(1)計算該企業(yè)在進口環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的關(guān)稅; (2)計算該企業(yè)在進口環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的增值稅、消費稅; (3) 計算該企業(yè)國內(nèi)銷售環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的增值稅、消費稅。

2022-12-03 08:37
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-12-03 08:39

1)計算該企業(yè)在進口環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的關(guān)稅; (240+20+4+36)*40%+80*30%=144

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齊紅老師 解答 2022-12-03 08:40

2)計算該企業(yè)在進口環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的增值稅 (240+20+4+36)*1.4/(1-0.15)*0.13+80*1.3*0.13=77.76

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齊紅老師 解答 2022-12-03 08:40

2)計算該企業(yè)在進口環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的消費稅; (240+20+4+36)/(1-0.15)*0.15=52.94

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齊紅老師 解答 2022-12-03 08:41

3) 計算該企業(yè)國內(nèi)銷售環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的增值稅 (80+140.4/1.13)*0.13=26.55 應(yīng)交消費稅(80+140.4/1.13)*0.15=30.64

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快賬用戶8149 追問 2022-12-03 08:54

老師 化妝品的增值稅和消費稅怎么計算啊

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齊紅老師 解答 2022-12-03 08:55

我計算發(fā)給你了你看看

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快賬用戶8149 追問 2022-12-03 09:15

老師第三個不應(yīng)該是580+140.4/1+13%嗎

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齊紅老師 解答 2022-12-03 09:15

那里不是80不是580啊這里

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快賬用戶8149 追問 2022-12-03 09:16

不好意思老師 那個我打成符號了

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齊紅老師 解答 2022-12-03 09:25

嗯哪就修改過來就可以了

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快賬用戶8149 追問 2022-12-03 09:28

老師 第三題為什么我同學和您做的不一樣 她是這么做的:704.25×15%-74.12×60%=61.17

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齊紅老師 解答 2022-12-03 09:35

這里繳納消費稅可以抵扣的

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1)計算該企業(yè)在進口環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的關(guān)稅; (240+20+4+36)*40%+80*30%=144
2022-12-03
你好,學員,稍等一下
2022-12-05
1,關(guān)稅(120+10+2+18)×40%=60 (35+5)×20%=8 2,增值稅(120+10+2+18+60)÷(1-15%)×13% (35+5+8)×13% 消費稅(120+10+2+18+60)÷(1-15%)×15% 3,增值稅(290+51.48÷1.13)×13% 消費稅(290+51.48÷1.13)×15%
2022-11-29
您好 稍等 解答過程中
2022-12-05
老師正在計算,請稍等
2022-12-05
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