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老師:您好!我們是一般納稅人,是分公司。總公司要審計(jì),要求我們分公司進(jìn)行賬務(wù)處理,要求把應(yīng)交增值稅的進(jìn)項(xiàng),應(yīng)交增值稅的銷項(xiàng),已交稅金及轉(zhuǎn)出未交增值稅這幾個(gè)科目余額都調(diào)整為平,請問如何調(diào)整?有必須要調(diào)整嗎?

2022-12-02 14:58
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齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-12-02 15:00

借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng), 貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅, 借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交稅金

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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