你好,學(xué)員這個(gè)不需要的
開的發(fā)票是設(shè)計(jì)服務(wù),有項(xiàng)目和地址,在異地經(jīng)營(yíng),需要開外經(jīng)證嗎?
老師您好,我們開出去專用發(fā)票*信息技術(shù)服務(wù)費(fèi)*技術(shù)服務(wù)費(fèi),開進(jìn)來(lái)普通發(fā)票*研發(fā)和技術(shù)服務(wù)*技術(shù)服務(wù)費(fèi)可以嘛,
老師您好,我們開出去專用發(fā)票*信息技術(shù)服務(wù)費(fèi)*技術(shù)服務(wù)費(fèi),開進(jìn)來(lái)普通發(fā)票*研發(fā)和技術(shù)服務(wù)*技術(shù)服務(wù)費(fèi)可以嘛,
老師您好,我們開出去專用發(fā)票*信息技術(shù)服務(wù)費(fèi)*技術(shù)服務(wù)費(fèi),開進(jìn)來(lái)普通發(fā)票*研發(fā)和技術(shù)服務(wù)*技術(shù)服務(wù)費(fèi)可以嘛,
老師,開普通發(fā)票技術(shù)服務(wù)費(fèi),屬地在異地需要開外經(jīng)證?
老師,我還是有點(diǎn)迷糊,發(fā)票開錯(cuò)了,7月發(fā)票已經(jīng)抵扣了,7月做賬: 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 貸 銀行存款 9月紅沖,又開一模一樣的金額,需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出分錄對(duì)嗎 收到負(fù)數(shù)發(fā)票 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 負(fù)數(shù) 貸 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 銀行存款 負(fù)數(shù)(相當(dāng)于紅沖7月賬) 收到藍(lán)字發(fā)票 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 貸 銀行存款 同時(shí)電子稅務(wù)局附表二20欄填進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,對(duì)嗎老師?
幾年前銷售了一個(gè)臺(tái)設(shè)備20W,對(duì)方已經(jīng)破產(chǎn),我們只收到了一部分貨款錢10W,未給對(duì)方開票,賬如何處理?進(jìn)項(xiàng)票要轉(zhuǎn)出嗎?是按照10萬(wàn)開票還是按照20萬(wàn)開票?
老師 我們用順風(fēng)車送東西到關(guān)聯(lián)企業(yè)產(chǎn)生的油費(fèi)發(fā)票和過(guò)路費(fèi)發(fā)票可以計(jì)入運(yùn)費(fèi)嗎
庫(kù)存商品余額公式是什么
給員工發(fā)的過(guò)節(jié)禮品,如米,面油,這些已取得發(fā)票,還需要給員工申報(bào)個(gè)稅嗎
飛機(jī)火車如果取得的電子普通發(fā)票,是按9%計(jì)算抵扣,還是按上面的稅率抵扣進(jìn)項(xiàng)稅?
老師。收到上級(jí)補(bǔ)助收入什么時(shí)候用遞延收益什么時(shí)候用其他收入
老師,請(qǐng)問(wèn)道路面積測(cè)繪服務(wù)費(fèi)。政府會(huì)計(jì)經(jīng)濟(jì)分類科目屬于什么?委托業(yè)務(wù)費(fèi)還是咨詢費(fèi),還是其他商品和服務(wù)支出。哪個(gè)合適
老師,執(zhí)行事務(wù)合伙人收取的業(yè)績(jī)獎(jiǎng)勵(lì).業(yè)績(jī)報(bào)酬計(jì)入什么科目,是預(yù)收賬款科目,后期確認(rèn)收入繳納增值稅,還是計(jì)入投資收益。
老師,個(gè)稅系統(tǒng)提示某個(gè)人,未做23年匯算清繳,但是不是企業(yè)員工,什么原因才能出現(xiàn)這種情況呢?