您好 前期的入工程施工科目的賬還需要調(diào)出來
老師我是新手會計求問: 首先介紹一下我們公司是旅游公司,目前還在籌備中,沒營業(yè)沒收入 1.現(xiàn)在公司付的大的款項我都是掛的預(yù)付賬款,有票的走的在建工程—工程,還有些零碎的沒票有的在建工程—其他 2.租別人的土地流轉(zhuǎn)走的其他應(yīng)付款,這個需要開票嗎,沒有票可以分?jǐn)偟劫M(fèi)用嗎 3.還有一些比如辦公費(fèi)用,煙酒啊,其他小東西沒票我都放到其他應(yīng)付款—費(fèi)用,沒票沒入管理費(fèi)用,后期這是都要怎么操作 4.公司往來款需要做賬嗎?(老板跟我說不用不用做賬,進(jìn)一筆出一筆這樣走的,但是走賬的又轉(zhuǎn)了手續(xù)費(fèi),我目前賬是這樣做的,進(jìn)的時候,借銀行存款,貸其他應(yīng)付款,出的時候,借其他應(yīng)付款,貸銀行存款,不知道這樣做可不可以) 5.公司報稅系統(tǒng)比如8月報7月的稅,里面有一項工會經(jīng)費(fèi)的應(yīng)該是報工資的,我都是報的6月工資,因為7月發(fā)的6月工資,我做賬也是做的6月的,7月工資沒發(fā)所以不知道實(shí)際是多少,有時候會有調(diào)整,這樣我報稅系統(tǒng)報的是不就不對,那要怎么更正) 6.報個稅的時候工資跟實(shí)際報的不一樣有沒關(guān)系,差別不大,因為發(fā)的時候可能有加班費(fèi),報的時候沒算,如果這個月沒發(fā)工資要報個稅嗎,2個月一起報就超過了5000這個要怎么處理
老師我即將去建筑公司,新成立的,有關(guān)增值稅問題請教一下,咨詢別的建筑公司,他們說每個月控制稅負(fù)率2-3%左右,來確定主營業(yè)務(wù)成本一般計稅。 老師我之前在房產(chǎn)不了解,建筑行業(yè)這塊,咨詢另一個公司,他們說分包方給了發(fā)票就入成本,有的時候這個月不用交稅,進(jìn)項多,就留底,等到那個月收入超過了,就繳納?我原來同事說得每個月均衡著來,我要不稅務(wù)局頂上了,查賬不好了。我都不知道聽誰的了,沒有實(shí)際賬可以借鑒,老師我們地處山東!這種情況我該怎么辦? 還有我入成本科目的時候,按照新的會計準(zhǔn)則?入什么科目!工程施工是不是老科目了,還有只要取得了進(jìn)項發(fā)票我就直接入成本嗎?還是按照同事說的留著均衡一下成本,每個月需要認(rèn)證啊?還是按照一定完工百分比來確定成本?還是有了進(jìn)項發(fā)票就入賬認(rèn)證,然后留底???那個不知道聽誰的,寫個公司新的,我也沒有注意了,不太會弄? 老師這方面的實(shí)操嗎?我看好幾個實(shí)操您給我推薦下!那個際用的到的! 建筑行業(yè)控制稅負(fù)率嗎? 老師!如果預(yù)收了一筆建設(shè)單位給的款,用不用預(yù)交稅金?。∪绻挥迷趺慈胭~,如果用的話,稅務(wù)申報我填到什么哪個位置啊? 就是先預(yù)付給一部分,我們建筑方如果開票給建設(shè)單位?
老板是干工程的,他有個商貿(mào)公司,營業(yè)執(zhí)照上經(jīng)營范圍很廣,有銷售也有建筑施工,剛開始的時候老板說甲方七局以后要求給他開具9%的發(fā)票,然后工地上發(fā)的費(fèi)用都從這個公司出了,入賬入的工程施工科目,過了幾個月,老板與甲方七局公司溝通,中標(biāo)入圍,為銷售鋼筋,以后開具13% 的發(fā)票,也就是向甲方七局銷售鋼筋,那這樣的話,前期的入工程施工科目的賬還需要調(diào)出來嗎?
老板是干工程的,他有個商貿(mào)公司,營業(yè)執(zhí)照上經(jīng)營范圍很廣,有銷售也有建筑施工,剛開始的時候老板說甲方七局以后要求給他開具9%的發(fā)票,然后工地上發(fā)的費(fèi)用都從這個公司出了,入賬入的工程施工科目,過了幾個月,老板與甲方七局公司溝通,中標(biāo)入圍,為銷售鋼筋,以后開具13% 的發(fā)票,也就是向甲方七局銷售鋼筋,那這樣的話,前期的入工程施工科目的賬還需要調(diào)出來嗎?
老師,我公司為商貿(mào)一般納稅人,有貨物運(yùn)輸服務(wù)和花卉苗木銷售經(jīng)營,18年、20年分別購入貨物名稱為:綠化植物、盆栽植物,和花卉苗木,賬務(wù)處理是庫存商品,但是當(dāng)時沒有做入庫單之類的庫存商品類的單子,就只有發(fā)票,現(xiàn)在期末庫存商品科目余額50萬,當(dāng)時銷售方開具的發(fā)票有免稅的”盆栽植物“、月季小苗;有3%稅率的”花卉盆景“;票種有以前通用機(jī)打發(fā)票的和增值稅普通發(fā)票的、發(fā)票上有的寫了數(shù)量、有的沒有寫;實(shí)際庫存已經(jīng)沒有了,早就給建筑公司種對方項目地里了,只是對方?jīng)]有收到工程款,就一直沒給我們貨款也就一直沒開發(fā)票,我們現(xiàn)在如果要將這個庫存商品期末余額的金額開具發(fā)票出去給他們要怎么開具出去呢?稅率可以開具多少的?
集團(tuán)報表只有財務(wù)信息審計才需要組成部分重要性么,
請問社會保險費(fèi)申報明細(xì)表可從哪里導(dǎo)出(有顯示單位繳費(fèi)金額和個人繳費(fèi)金額的)?
老師好!通過您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購買入新公司帳務(wù),可以進(jìn)行抵扣+攤銷 無證的不動產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進(jìn)行費(fèi)用攤銷 這樣分開會不會少納一些稅?還是所有(有證無證的)都以租賃方式租入會少納稅?請老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購進(jìn)存貨時部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動動平均法計算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時如何調(diào)增?是要扣除20萬重新計算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時提示營業(yè)收入跟增值稅報表不一致。這個該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財務(wù)會計本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個科目
24年12月工資忘記計提,我在2025年1月直接補(bǔ)計提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒有風(fēng)險
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險對沖,而是風(fēng)險轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實(shí)行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(fèi)(沒生產(chǎn),屬于管理費(fèi)),沒有發(fā)票,匯算清繳時具體在哪個表調(diào)整
怎么填調(diào)?
請問銷售的發(fā)票已經(jīng)開具了嗎
調(diào)成什么科目?
請問您前面的費(fèi)用是施工的費(fèi)用 還是銷售鋼筋的費(fèi)用?
施工的,就是工地上發(fā)生的費(fèi)用,有這些買雜七雜八的東西,后來購進(jìn)鋼筋按商貿(mào)公司來的,就是前期的怎么處理
就是沒有建筑服務(wù)合同了 只有銷售合同 開具銷售發(fā)票 對嗎
沒有建筑服務(wù)合同,后來簽訂的是銷售合同
那前期發(fā)生的支出可以計入銷售費(fèi)用科目
前期入了工程施工科目,然后月底結(jié)轉(zhuǎn)到成本里了
都沒有收入 怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本???
從工程施工結(jié)轉(zhuǎn)到成本里了,前期按工程施工入的賬
從工程施工結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本了? 已經(jīng)確認(rèn)過收入了嗎?
從工程施工結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本,沒有確認(rèn)收入
那把結(jié)轉(zhuǎn)的分錄紅沖 然后把工程施工調(diào)整到銷售費(fèi)用 沒有確認(rèn)收入 不應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本的
公司以后主營銷售鋼筋,現(xiàn)在是我們把取得一部分專票材料(不是鋼筋)調(diào)出來,賣出去,剩余一些普票(一些零散的小材料)和手撕定額票調(diào)成銷售費(fèi)用,可以嗎?
可以按您說的這樣處理
那這樣那些小材料不用銷售,直接入銷售費(fèi)用?或者能不能反結(jié)賬回去直接將憑證工程施工科目修改,但是這樣的話,改之后的報表和之前提交的不一樣
銷售的話 您會開具發(fā)票嗎?還是確認(rèn)無票收入? 已經(jīng)季度申報了嗎