同學你好 對的 需要單獨裝訂
老師,對方單位要給我們公司開電子專票,我們這兩家都是一般納稅人,我們以前從沒收到過電子專票,請問,我怎么接收電子專票?如何認證抵扣?是把專票打印出來做賬嗎?電子專票也跟紙質(zhì)專票一樣在增值稅發(fā)票綜合服務平臺認證?
我們公司沒有開電子發(fā)票得功能,供應商給我公司開電子專票,我們能收嗎?收了打印出來,個紙質(zhì)專票一起,打印出來的抵扣聯(lián)就和紙質(zhì)專票的抵扣聯(lián)一樣一起單獨裝訂是嗎?
請問老師我們公司是進出口貿(mào)易的,我們收到國內(nèi)公司開進來用于出口的進項稅發(fā)票,我們第3聯(lián)用來記賬了,那么第2聯(lián)的抵扣聯(lián)只能用了做退稅,請問這個抵扣聯(lián)要我們要跟每個月的內(nèi)銷進項專票裝訂在一起嗎?
老師好!我們公司是一般納稅人,之前物業(yè)公司都給我們開紙質(zhì)的水電專票用于抵扣,這個月物業(yè)公司問能給我們開電子專票么?請問專票有電子的嗎,一樣可抵扣嗎?
老師,“電子專票的紙質(zhì)打印件不能單獨作為報銷入賬歸檔依據(jù)使用”這句話是什么意思呢?我們公司目前收到電子專票就是打印出來裝訂在憑證后面,原來的PDF文件并沒有保留,這樣是有問題的是嗎?
#提問#老師匯算清繳的財務報表與第四季度的財務報表不一致需要怎么操作
老師,請問如果是代帳的話,是不是客戶給工資表,提供社保,個稅人員名單?
請問老師,我們處于籌建期,購買了別人的房子修建廠房沒有取得發(fā)票,請問以后這部分購買款能不能轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)?謝謝
老師好,匯算清繳以后,納稅調(diào)增的分錄怎么做呀?
匯算清繳里的平均人數(shù),如果算出來除完是小數(shù),入成整數(shù)么,比如3.33人,就寫四人,對吧
不享受出口退稅,公司可以是小規(guī)模嗎?
按審計出的審計報告做匯算清繳,出現(xiàn)問題,是會計的責任還是審計事務所的責任
老師,匯算清繳里面的從業(yè)人員,是每月人數(shù)之和之和,除以12,對嗎?如果只有十個月有人數(shù),后兩個月沒有人員,怎么算人數(shù)呢?
老師,匯算清繳里面的資產(chǎn)總額,是四個季度的季末資產(chǎn)總額之和,除以四,對嗎?
老師你好,一般納稅人銷售免稅貨物,24年的業(yè)務沒入賬,25年4月份才補發(fā)票(金額80萬)給顧客(貨款還沒有收到),之前問老師教這樣調(diào)賬,借:應收賬款 貸:利潤分配-未分配利潤 同時做24年匯算清繳的時候調(diào)增 請問申報4月屬期的增值稅申報表時,在填減免表時候要不要減掉這80萬,因為系統(tǒng)已經(jīng)自動帶出免稅金額到主表對應欄次里(手動改不了),如果減免表中減掉80萬,系統(tǒng)會提示錯誤,正確應該怎么處理呢?
其實收到的電子專票,直接打印出來,也是有發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián),和紙質(zhì)發(fā)票沒什么不同的,同樣可以根據(jù)發(fā)票代碼勾選認證進項的對嗎?收紙質(zhì)專票和電子專票沒什么關(guān)系的對嗎?
同學你好 對的 是這樣的
那的電子專票對方是一樣發(fā)兩聯(lián)給到我們?
同學你好 你們自己打印就可以