你好;? 你目前開票 增值稅和附加稅免征的;? 你就繳納勞務報酬所得即可 ;? ? ?
老師,請問工人給公司在A地干活,然后回了老家B省,現(xiàn)在要結工費,需要他給公司開發(fā)票,那他可以以個人名義在B地稅務局代開發(fā)票給公司嗎,還是必須在合同發(fā)生地開呢
老師,你好!我公司是一般納稅人,現(xiàn)有個項目需要跟廠家合作,廠家需要我公司給他開具增值稅發(fā)票(開6%的服務費發(fā)票,金額大約10萬元),我公司先給他墊付稅款,請問下,我公司要收取多少點的傭金才不會虧本呢?
你好老師,我們公司購置一臺攝像機,找人代開了發(fā)票,但是需要三個點的稅點錢,對方需要我們先把稅點錢打過去他才給我們開這個發(fā)票,這個稅點錢可以走公戶嗎?走了公戶我怎么記賬?
老師您好!想咨詢一下,如果我自己帶幾個人給一個公司干了一個16萬的活,他公司要求我給他開發(fā)票,我個人可以給他開發(fā)票嗎?我需要準備哪些材料,我所承擔的稅費是多少錢?
老師你好!我想咨詢一下,就是個人開機械設備在工地干活后,公司結帳要求開發(fā)票給公司,個人去稅務局開發(fā)票需要一些什么資料?有些什么要求?稅率是怎么算呢?
某食品加工企業(yè)為增值稅一般納稅人,2024年1月發(fā)生以下業(yè)務:1)將成本800萬的產(chǎn)品對外銷售80%,取得含稅價1130萬;其余作為股利發(fā)放2)購入生產(chǎn)原料一批,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額49萬元;3)購進一輛小汽車作為公用車,取得機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票注明稅額3.4萬元;4)在某市購入3間房屋作為工作用房,取得一般納稅人開具的增稅專用發(fā)票,含稅金額545萬元,該房屋采用一般計稅方法;5)支付一般納稅人廣告公司設計費,取得增值稅專用發(fā)票注明金額為5萬元;6)上月期進的免稅農(nóng)產(chǎn)品(購進時計劃用于加工食品對外銷售,尚未被領用)因保管不善發(fā)生損失,已知產(chǎn)品賬面成本1.15萬元(含運費成本0.15萬元,從一般納稅人企業(yè)取得增值稅專用發(fā)票),該批產(chǎn)品上月已申報抵扣進項稅額。3【要求】1.讀題找出題干中涉及的重要知識點并講解;2.計算以下內(nèi)容:(1)該企業(yè)當月銷項稅額;(2)業(yè)務4可抵扣的進項稅額;(3)該企業(yè)當月進項稅額轉(zhuǎn)出;(4)當月應繳納增值稅。
老師好,不退稅貨物按免稅處理,增值稅申報填免稅銷售額,進項稅額轉(zhuǎn)出,這樣做會計分錄有沒有問題?
老師,小規(guī)模納稅人(餐飲,酒店類)是不入期間費用比較少,一般都入成本科目呢
第三問調(diào)整留存收益的金額和答案不一樣,求老師寫分錄計算調(diào)整留存收益的金額,
老師中級經(jīng)濟法。有案例分析題嗎?
這是勞務收入,如何計算勞務個稅
你好請教,我剛入職的公司二四年10月光明搬到寶安,退稅備案變更到寶安是25年5月才申請的目前仍在辦理中,24年10月-12月有幾張報關單(即有退稅的也有夸大類免稅的)當期沒有開票也沒有做未開票處理,現(xiàn)在25年該如何處理?是否要更正24年出口當月的未開票銷售收入?
公司法定代表人是甲,股東是乙,認繳30萬,持股比例100%,那么現(xiàn)在要做股權轉(zhuǎn)讓,那轉(zhuǎn)讓方是乙吧
2者屬于同一法律關系么
收款未開票和開票未收款叫什么名稱
勞務報酬所得稅率是20%嗎?3萬需要交多少
你好;? ?是20%-40%比例的;?? 個人所得稅計算公式 應納稅所得額 = 勞務報酬(少于4000元) - 800元 應納稅所得額 = 勞務報酬(超過4000元) × (1 - 20%) 應納稅額 = 應納稅所得額 × 適用稅率 - 速算扣除數(shù)
個人賣設備給公司,去稅局代開發(fā)票,稅率是多少
?你好;? 增值稅 是按 免稅稅率來報的 ;? ?你主要是繳納個稅的;? ? 印花稅 是免的;? ??