同學(xué)您好,出口退稅整個(gè)流程 https://xinzhi.wenda.so.com/a/1546923513202878
老師好,請(qǐng)問(wèn)每月生產(chǎn)免抵退申報(bào)時(shí),是先申報(bào)增值稅,還是出口退稅啊?有相關(guān)的操作流程指引嗎?謝謝啦
請(qǐng)問(wèn)自己生產(chǎn)加工新能源鋰電池出口東盟十國(guó),關(guān)稅是怎樣征收的呢?關(guān)稅稅率是多少?辦理出口退稅,具體流程又是怎么辦理的
老師您好,請(qǐng)教服裝生產(chǎn)企業(yè)出口退稅操作流程及需要什么手續(xù)
生產(chǎn)型企業(yè)出口的貨物退稅的流程和具體操作
我們新成立了一家企業(yè),出口備案是一般生產(chǎn)企業(yè),退稅計(jì)算是免低退,但12月我們企業(yè)外購(gòu)了商品直接出口給客戶,在電子稅務(wù)局怎么申報(bào)出口退稅,流程怎么操作
支付土地出讓金自建的廠房投入憑證包括哪些?
老師,現(xiàn)在5月份申報(bào)4月份的工資,有個(gè)員工4.17號(hào)離職了,離職當(dāng)天就給他支付了4月份的工資,請(qǐng)問(wèn)我5月份申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候要申報(bào)嗎?
老師請(qǐng)問(wèn)下,高新產(chǎn)品收入歸集總額與所得稅申報(bào)填入的高新收入金額不一致,要怎么解釋?zhuān)坑绊懘蟛淮竽?/p>
您幫忙詳細(xì)回答下感激不盡。
老師,老板名下兩個(gè)公司做同樣的業(yè)務(wù),主要是賣(mài)跨境電商課程,課程分門(mén)票和總裁班款,兩個(gè)公司同時(shí)收款,客戶付到哪個(gè)公司就是哪個(gè)公司。但是,同時(shí)有上游交付費(fèi)用和下游渠道費(fèi)用,現(xiàn)在,可以讓上游和下游只對(duì)接一個(gè)公司嗎?然后這個(gè)公司收付的費(fèi)用再分給另外一個(gè)公司。
老師,付給別人的加工費(fèi),對(duì)方開(kāi)項(xiàng)目名稱開(kāi)什么回來(lái)
初級(jí)會(huì)計(jì)考試多選題選不全得分嗎
老師好,麻煩問(wèn)下,我們想搞個(gè)返利活動(dòng),我要是算出每個(gè)月的平均售價(jià),平均成本,出來(lái)平均利潤(rùn)后,然后用這個(gè)利潤(rùn)去減掉返利這樣算就對(duì)嗎
2025年5月份公司社保工傷保險(xiǎn)費(fèi)用抵交27.6元,怎么做分錄
老師,初級(jí)會(huì)計(jì)公開(kāi)課最后一卷的題在哪里找呢
退稅率國(guó)家稅務(wù)總局官網(wǎng)可查 http://hd.chinatax.gov.cn/nszx/InitChukou.html
生產(chǎn)企業(yè)當(dāng)月增值稅申報(bào)沒(méi)有留底稅額,還需要做出口退稅申報(bào)嗎?外貿(mào)企業(yè)出口退稅要先認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,生產(chǎn)企業(yè)不需要吧
同學(xué)您好,沒(méi)有留底稅額,不需要做出口退稅申報(bào),但要做納稅申報(bào)。退稅要先認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,生產(chǎn)企業(yè)也要的生產(chǎn)企業(yè)出口退稅申報(bào),購(gòu)進(jìn)環(huán)節(jié)取得的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票需要先按規(guī)定認(rèn)證抵扣,因?yàn)橹挥姓J(rèn)證抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額才可以參與出口退稅的計(jì)算
那生產(chǎn)性企業(yè)進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證抵扣是不是與正常進(jìn)項(xiàng)抵扣一樣,比如11月的進(jìn)項(xiàng)12月認(rèn)證抵扣,這樣可以嗎,還有是要先申報(bào)增值稅再申報(bào)出口退稅嗎?
我想了解,就是說(shuō)我們11月有開(kāi)那個(gè)出口發(fā)票嘛,其實(shí)是八月份出口的,那現(xiàn)在12月份我要報(bào)11月的增值稅嗎?我先認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,然后申報(bào)增值稅,然后再去申報(bào)出口退稅因?yàn)檫@個(gè)月是月我們的進(jìn)項(xiàng)是不多的,就說(shuō)沒(méi)有留底的稅額,那是不是就不用去申報(bào)退稅了?我們是有紙化的企業(yè),那這個(gè)申報(bào)完退稅之后還需要去稅局做備案嗎?
那生產(chǎn)性企業(yè)進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證抵扣與正常進(jìn)項(xiàng)抵扣一樣,,這樣可以。是要先申報(bào)增值稅再申報(bào)出口退稅的
11月沒(méi)有留底還是要進(jìn)行出口退稅申報(bào)對(duì)嗎?
沒(méi)有留底的稅額,不用申報(bào)退稅。 如申報(bào)完退稅之后需要去稅局做單證備案。
沒(méi)有留底的,不用做退稅申報(bào)嗎?就按照正常的辦稅嗎?
。是的沒(méi)錯(cuò), 是這樣的
那我看他們說(shuō)就算沒(méi)有留底,也要做一般出口退稅申報(bào),沒(méi)有留底不用做免抵退申報(bào),都有點(diǎn)懵了
可能是他們概念搞反了 沒(méi)有留抵額,就不申報(bào)出口退稅,留到有留抵再申報(bào)
那我的理解,有出口但是當(dāng)月沒(méi)有留底稅,那就不需要進(jìn)行關(guān)于出口方面的申報(bào),有留底就要在申報(bào)增值稅以后再進(jìn)行出口退稅申報(bào)
納稅申報(bào)在任何時(shí)候要做的
增值稅申報(bào)這個(gè)我是知道的
那就可以了沒(méi)問(wèn)題的