同學(xué)你好 只要申報11月所屬期之前提交的就可以
老師,我們是12月發(fā)放11月工資,但是社保是從11月工資中交12月的社保,那做賬時候社保需要計提么
老師,如果有個員工10-11月在我公司買社保 是當(dāng)期交的 沒有工資 12月也交社保 有工資 那我12月工資是幫他扣除幾個月社保呢
老師好!員工11月入職,12月買社保。那么12月10號報11月份個稅時,可以扣除12月社保嗎?還是在12月份工資(2022年1月報個稅時扣除)
老師,12月給員工計算11月的個稅時,員工是在12月提交的專項扣除,在我提交之前,那么提交11月工資的時候也可以正??鄢?/p>
老師,新員工11月份的工資在12月10日發(fā)放,也就是說11月底計提工資,那他的個稅是什么時候申報啊?
幫忙開1%的專票,收多少個點不會虧錢?
老師,個體戶可以開專票嗎
所得稅匯算-固定資產(chǎn)里,資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)是什么意思,怎么填
老師,我公司是建筑公司,開進(jìn)5900的三分壓條,是直接計入成本還是庫存商品
工程公司,小企業(yè)會計準(zhǔn)則,發(fā)的工資備注的是勞務(wù)費,并且申報了個稅,如何做分錄?
老師,問下,餐飲業(yè),一個月的采購入庫領(lǐng)用可以這樣匯總做一筆分錄嗎?因為業(yè)務(wù)多,要一筆一筆的錄入就很累,所有我入庫就直接領(lǐng)用,然后月底就做盤點盤存表,就直接做剩余了,這種方法應(yīng)該是倒擠法核算成本,不知道在稅務(wù)核算角度是否正確?
研發(fā)人員工資和社保月末都結(jié)轉(zhuǎn)到管理費用-研究費用科目下了,匯算填寫納稅調(diào)整明細(xì)表是時賬載金額是不是也要減掉這兩部分?
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您好老師,我公司是有限合伙企業(yè),收到合伙人入資應(yīng)該計入合伙人資本科目,不用繳納印花稅,但生成資產(chǎn)負(fù)債表時合伙人資本在資產(chǎn)負(fù)債表沒有合伙人資本,是在所有者權(quán)益中實收資本中體現(xiàn)嗎? 申報稅務(wù)局的財務(wù)報表時合伙人資本也沒有地方放,如果放在實收資本里要繳印花稅,我可以放在其他應(yīng)付款-某某合伙人資本嗎?
企業(yè)只有進(jìn)項沒有銷項要不要月末要不要結(jié)轉(zhuǎn),要不要去認(rèn)證
老師,每個月個稅最晚是幾年前提交呢?
同學(xué)你好 這個一般是15日之前 和增值稅一樣