同學您好,小規(guī)模4月1號起免增值稅了的 付款單位按照勞務代扣代繳個稅,20-40%稅率 不含稅收入*(1-20%)*適應稅率2萬以下20%,2-5萬30%速算扣2000,5萬上40%速算扣7000
老師,供應商提供技術服務,給我們公司開票,沒有開 規(guī)格型號 單位 單價 ,他們說技術服務不用開這些,我想問問這樣的發(fā)票O(jiān)K嗎?
老師,個人給公司提供技術服務,如果對方不給我們開票我們需要給對方報個稅嗎?
老師,您好,我們是一般納稅人工程監(jiān)理公司,對方單位現(xiàn)在給我們開成本票,我可以要求他們給我們單位開應稅勞務為勞務費或者技術服務費的專票嗎
我們公司需要請一個退休人員進行技術指導、請問是給他發(fā)工資還是他給我們提供勞務費發(fā)票或者技術服務費發(fā)票?
老師,您好,個人給我們公司提供的技術服務,總金額是25000,他說開不了票,讓我們自己開,這個可以嗎,老師,我們自己開
購入材料,發(fā)票已認證,下月發(fā)票沖紅了。這筆分錄怎么做賬務處理。
用民非制度單位,做企業(yè)所得稅匯算的話 營業(yè)收入是填提供服務收入(不包含政府補助收入)嗎?對?
支付25年5月-26年4月的房租,未收到票,分錄借:預付賬款*公司 貸:銀行存款 每個月計提房租費用分錄:借管理費用,貸預付賬款*公司 請問等收到發(fā)票后分錄怎么做?
老師,出租車公司車輛購置稅計提折舊年限,是否按車輛的折舊年限計算
老師,商貿(mào)公司,進項水果數(shù)量是4101.25斤,銷項開出去也必須是4101.25斤嗎?可以把小數(shù)點抹掉嗎?金額總是差那么幾塊錢
納稅調整額是稅額嗎?
老師,我們是外貿(mào)公司,收到客戶的樣品費,樣品是免費的,客戶給我們個快遞費,那這個我怎么做賬呢,需要確認收入,結轉成本嗎,成本我們讓工廠給郵寄的,也是免費,工廠收我們快遞費,這樣的,怎么做賬呢
老師您好,麻煩給我推薦一款打印憑證和發(fā)票的打印機吧?還有裝訂憑證的裝訂機?
老師,一般納稅人銷售新疆灰棗的稅率是多少
老師,施工單位提供部分材料,這樣可以開簡易計稅發(fā)票嗎?
個人也是一樣是嗎,老師,就是個人給我們公司提供的技術服務,合同金額我們要支付給這個個人25000,意思是說我們在支付的時候,實際只支付給他25000-(25000*(1-30%)-2000)是嗎
同學您好,計算公式=25000-(25000*(1-20%)*0.3-2000)
謝謝老師,是這個意思嗎,就是合同金額是25000,就是我們公司需要給提供技術服務的這個個體戶實際付給他25000-(25000*(1-20%)*30%稅率-2000)這么多金額,合同金額只有25000,稅率是30%嗎,老師,我怎么記得是20%好像
老師,您是對的呢,謝謝老師!老師,您說的不含稅收入,那我們和個體戶合同的金額是25000,可以直接用25000*(1-20%)*30%-2000來計算代繳的個稅嗎
你好,可以的, 沒問題