你好 可以? 不涉及以前年度損益科目
因之前會(huì)計(jì)未結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅,也未結(jié)轉(zhuǎn)待認(rèn)證發(fā)票,現(xiàn)在我想將應(yīng)交稅費(fèi)的科目調(diào)整為正常應(yīng)該如何調(diào)整啊,可以用以前年度損益調(diào)整科目調(diào)整嗎?
老師新年好!請(qǐng)問小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則設(shè)置的待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅科目可以嗎?如果不可以怎么處理清除掉呢?
取得的發(fā)票當(dāng)月未認(rèn)證計(jì)入了待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 如果跨年在明年認(rèn)證的話可以嗎? 怎么處理?涉及以前年度損益科目嗎?
老師,我次年1月取得去年第四季度手續(xù)費(fèi)專票,前期價(jià)稅合計(jì)計(jì)入費(fèi)用?,F(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)稅額如何處理?可以在去年年底將費(fèi)用調(diào)整至待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)嗎
(1-1%)^4–1計(jì)算方法步驟
公司和主播簽訂直播合同,每個(gè)月支付主播相應(yīng)的保底收益,這部分會(huì)計(jì)如何入賬,入賬原始憑證需要什么
老師,報(bào)考稅務(wù)師,財(cái)務(wù)管理屬于管理學(xué)嗎
老師,本月工資發(fā)了,員工個(gè)稅多扣36.59,導(dǎo)致員工工資減少36.59,怎么做?
印花稅沒有認(rèn)定是按月還是次是不是按季度和次都可以申報(bào)
一般納稅人同一種貨物,購(gòu)進(jìn)貨物發(fā)票和出貨發(fā)票的規(guī)格 型號(hào) 單位 都必須一致嗎?
但是最高的是28,沒有50,這個(gè)是要選其他吧
客戶開回來的原材料都是××××xx樹脂,x××××x辛脂,這樣的回來,請(qǐng)問這樣的原材料開出去的是塑料制品,不知道有沒有偏離用料?就是這些材料是可以生產(chǎn)出來塑料制品?
@郭老師,我聽說今年稅務(wù)局要嚴(yán)查稅務(wù)研發(fā)費(fèi)用,尤其是人員學(xué)歷新書,我們一共11個(gè)研發(fā)人員,但是3人沒有證書,這我要如果處理呢?這研發(fā)人員一個(gè)團(tuán)隊(duì),必須都要有證書嗎?
老師 你好 個(gè)人所得稅的零申報(bào) 可以在應(yīng)發(fā)工資填0 養(yǎng)老部分填實(shí)際的養(yǎng)老金額 最后實(shí)發(fā)是負(fù)數(shù)嗎
那年末的時(shí)候需要多做處理嗎 還得等下年認(rèn)證的時(shí)候借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額 袋:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
你好 年末不處理?? 等下年認(rèn)證的時(shí)候借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額 袋:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
那請(qǐng)問一下 辦公室付的暖氣費(fèi)取得的專票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎? 應(yīng)交稅費(fèi)年末必須結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
你好 這是用到哪里的呢?
就是辦公室辦公的暖氣費(fèi)
不是員工個(gè)人的
你好是的可以 可以抵?
那應(yīng)交稅費(fèi)年末是負(fù)數(shù) 需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎
你好 不用 不用的呢? ?
沒有認(rèn)證時(shí)? 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 不用結(jié)轉(zhuǎn)的?
好的 謝謝老師
可不客氣祝您恭不客氣,祝您工作愉快。