你好,這個(gè)是宣傳自己的企業(yè)的話,有扣除比例,如果是你給別人做宣傳的話,這個(gè)屬于你的成本沒(méi)有比例。
老師算企業(yè)所得稅睡前扣除時(shí),職工教育經(jīng)費(fèi)和廣告/業(yè)務(wù)宣傳費(fèi),超過(guò)部分是可以以后年度都可以扣嗎?有年限限制沒(méi)有
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳表單中的 廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)等跨年度調(diào)整明細(xì)表 的以前年度累計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)扣除額是什么意思,這個(gè)數(shù)據(jù)是怎么來(lái)的
對(duì)簽訂廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)分?jǐn)倕f(xié)議的關(guān)聯(lián)企業(yè),其中一方發(fā)生的不超過(guò)當(dāng)年銷售(營(yíng)業(yè))收入稅前扣除限額比例內(nèi)的廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)支出可以在本企業(yè)扣除,也可以將其中的部分或全部按照分?jǐn)倕f(xié)議歸集至另一方扣除。另一方在計(jì)算本企業(yè)廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)支出企業(yè)所得稅稅前扣除限額時(shí),可將按照上述辦法歸集至本企業(yè)的廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)不計(jì)算在內(nèi) 麻煩老師對(duì)這段話進(jìn)行解釋下
老師,文化演藝傳媒有限公司的廣告宣傳費(fèi)用,在企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),可以據(jù)實(shí)扣除嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,這種發(fā)紅包的宣傳推廣費(fèi),沒(méi)有發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅匯算清繳可以按照?qǐng)D片的說(shuō)明扣除嗎?
辦理貼現(xiàn)業(yè)務(wù)憑證會(huì)計(jì)分錄
老師,你好,我們是建筑行業(yè),總包通過(guò)農(nóng)民工監(jiān)管賬戶給我們付款400萬(wàn),其中100萬(wàn)是真實(shí)的農(nóng)民工工資,剩余300萬(wàn)是工程款,但是也通過(guò)農(nóng)民工監(jiān)管賬戶給我們付款。我們應(yīng)該怎么做賬?
老師,請(qǐng)問(wèn)報(bào)企業(yè)所得稅年報(bào)的時(shí)候社保是報(bào)在工資薪金里面嗎?
現(xiàn)在報(bào)年報(bào),財(cái)務(wù)報(bào)表上得工資發(fā)放金額和個(gè)稅申報(bào)表上得金額不一樣有影響嗎?
你好老師,固定資產(chǎn)折舊額用什么方法分推到各種產(chǎn)品
您好老師我想問(wèn)下工商年報(bào)里社保人數(shù)那個(gè)是按照12月份最后社保人數(shù)申報(bào)還是按照從1月份開(kāi)始,疊加上每個(gè)月發(fā)生的增員人數(shù),不扣除減員人數(shù)呢
新入職一家公司,稅負(fù)率多少是問(wèn)之前的老會(huì)計(jì)交接嗎?
24年的房產(chǎn)稅還沒(méi)交,現(xiàn)在報(bào)稅繳納算是逾期嗎
發(fā)票增額,需要提供房租合同及發(fā)票,但是發(fā)票開(kāi)到2024年8月止,2024.9月到2025.5月是開(kāi)始和其他單位合租,合租單位不給我們開(kāi)發(fā)票怎么辦
老師你好我們公司有一輛貨車23年8月入帳的,在23年匯算清繳的時(shí)候,當(dāng)時(shí)計(jì)提了一年的折舊,這個(gè)車的原價(jià)是5萬(wàn),計(jì)提折舊6250元,但是在24年5月的時(shí)候通過(guò)二手車市場(chǎng)低價(jià)1000元賣出去了,當(dāng)時(shí)申報(bào)增值稅的時(shí)候是以一般計(jì)稅方式申報(bào)到開(kāi)具其他發(fā)票了,但是這個(gè)賬務(wù)處理怎樣做呢?
那如果前面把宣傳別人沒(méi)做成成本,做成業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)了,需要調(diào)賬嗎?老師
你好,那你到底是宣傳企業(yè)的還是不是企業(yè)的,你能說(shuō)一下嗎?
我們是一家傳媒公司,今年4月份才成立的,在本地的縣城,然后給鄉(xiāng)鎮(zhèn)做黨建外宣工作,然后就會(huì)定期往省里面的宣傳公司付宣傳費(fèi)用。
你好,需要修改主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。
匯算清繳的時(shí)候直接調(diào),可以嗎?老師 因?yàn)檫@種費(fèi)用4月份就開(kāi)始有的,現(xiàn)在調(diào)的話就跟前面稅期的申報(bào)表不一致了,這樣有影響嗎?
可以的可以的可以的。
那匯算清繳的時(shí)候調(diào)的話,怎么填呢?老師
廣告宣傳明細(xì)表里面有一個(gè)不允許抵扣在這里面 納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫(xiě)稅收金額。
哦,好的,老師
不用客氣工作順利