你好,計(jì)算企業(yè)應(yīng)納增值稅=銷項(xiàng)稅額—進(jìn)項(xiàng)稅額
某生產(chǎn)企業(yè)為一般納稅人,本月發(fā)生以下購(gòu)銷業(yè)務(wù):A、銷售貨物價(jià)款500萬元;以舊換新方式向消費(fèi)者個(gè)人銷售貨物價(jià)稅合計(jì)款80萬元(已扣除收購(gòu)以舊貨支付款額10萬元),將100萬元的自產(chǎn)貨物用于投資聯(lián)營(yíng)企業(yè)。B、購(gòu)入原材料金額200萬元已付款,專用發(fā)票上注明增值稅26萬元,同時(shí)支付貨物運(yùn)輸費(fèi)3萬元,取得貨運(yùn)發(fā)票;另購(gòu)貨物金額100萬元,未付款,未取得專用發(fā)票。計(jì)算該企業(yè)本月應(yīng)納的增值稅稅額
1、某生產(chǎn)企業(yè)為一般納稅人,本月發(fā)生以下購(gòu)銷業(yè)務(wù):A、銷售貨物價(jià)款500萬元;以舊換新方式向消費(fèi)者個(gè)人銷售貨物價(jià)稅合計(jì)款80萬元(已扣除收購(gòu)以舊貨支付款額10萬元),將100萬元的自產(chǎn)貨物用于投資聯(lián)營(yíng)企業(yè)B、購(gòu)入原材料金額200萬元已付款,專用發(fā)票上注明增值稅26萬元,同時(shí)支付貨物運(yùn)輸費(fèi)3萬元,取得貨運(yùn)發(fā)票;另購(gòu)貨物金額100萬元,未付款,未取得專用發(fā)票計(jì)算該企業(yè)本月應(yīng)納的增值稅稅額
某生產(chǎn)企業(yè)為一般納稅人,本月發(fā)生以下購(gòu)銷業(yè)務(wù):A、銷售貨物價(jià)款500萬元;以舊換新方式向消費(fèi)者個(gè)人銷售貨物價(jià)稅合計(jì)款80萬元(已扣除收購(gòu)以舊貨支付款額10萬元),將100萬元的自產(chǎn)貨物用于投資聯(lián)營(yíng)企業(yè)。B、購(gòu)入原材料金額200萬元已付款,專用發(fā)票上注明增值稅26萬元,同時(shí)支付貨物運(yùn)輸費(fèi)3萬元,取得貨運(yùn)發(fā)票;另購(gòu)貨物金額100萬元,未付款未取得專用發(fā)票。計(jì)算該企業(yè)本月應(yīng)納的增值稅稅額
例2某商業(yè)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2019年10月發(fā)生業(yè)務(wù)如下:(1)向消費(fèi)者個(gè)人銷售貨物,價(jià)稅合計(jì)117萬(2)向某商業(yè)企業(yè)9折銷售一批原價(jià)40萬的貨物,開藍(lán)字和紅字專用發(fā)票(3)向某供應(yīng)商收取違約金5000元(4)本月購(gòu)貨物兩批,第一批貨物價(jià)款80萬,已付清款項(xiàng)并取得專用發(fā)票,同時(shí)支付運(yùn)費(fèi)2萬,取得貨票;第二批貨款90萬,未付款,另以銀行存款支付第二批貨物運(yùn)費(fèi)3萬,有貨票要求:計(jì)算企業(yè)應(yīng)納增值稅
例3某小規(guī)模商業(yè)企業(yè)本月發(fā)生業(yè)務(wù)如下:(1)向消費(fèi)者零售各類百貨,取得收入81120元(2)向一般納稅人銷售貨物,取得價(jià)款4000元,稅款120元,由稅務(wù)機(jī)關(guān)代開增值稅專用發(fā)票(3)支付貨物運(yùn)費(fèi)1000元,有貨票要求:計(jì)算企業(yè)本月應(yīng)納增值稅
集團(tuán)報(bào)表只有財(cái)務(wù)信息審計(jì)才需要組成部分重要性么,
請(qǐng)問社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)申報(bào)明細(xì)表可從哪里導(dǎo)出(有顯示單位繳費(fèi)金額和個(gè)人繳費(fèi)金額的)?
老師好!通過您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購(gòu)買入新公司帳務(wù),可以進(jìn)行抵扣+攤銷 無證的不動(dòng)產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進(jìn)行費(fèi)用攤銷 這樣分開會(huì)不會(huì)少納一些稅?還是所有(有證無證的)都以租賃方式租入會(huì)少納稅?請(qǐng)老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購(gòu)進(jìn)存貨時(shí)部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動(dòng)動(dòng)平均法計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時(shí)如何調(diào)增?是要扣除20萬重新計(jì)算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時(shí)提示營(yíng)業(yè)收入跟增值稅報(bào)表不一致。這個(gè)該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
24年12月工資忘記計(jì)提,我在2025年1月直接補(bǔ)計(jì)提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒有風(fēng)險(xiǎn)
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖,而是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實(shí)行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(fèi)(沒生產(chǎn),屬于管理費(fèi)),沒有發(fā)票,匯算清繳時(shí)具體在哪個(gè)表調(diào)整