您好,可以,科目余額表的科目級(jí)次選1—最末級(jí)科目
下列各項(xiàng)中,關(guān)于預(yù)收賬款相關(guān)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)處理的表述正確的是( )。 A.企業(yè)收到客戶(hù)預(yù)付的貨款,應(yīng)記入“預(yù)收賬款”科目的借方 B.企業(yè)收到客戶(hù)補(bǔ)付的貨款,應(yīng)記入“預(yù)收賬款”科目的貸方 C.企業(yè)退回多收客戶(hù)的貨款,應(yīng)記入“預(yù)收賬款”科目的貸方 D.預(yù)收賬款明細(xì)賬期末余額為貸方的,企業(yè)應(yīng)將其確認(rèn)為應(yīng)收賬款 這選那個(gè) 搞不清楚
請(qǐng)問(wèn)老師,房開(kāi)企業(yè): 距三年之前,此期間通過(guò)pos機(jī)對(duì)公賬戶(hù)收房款,因前期賬目不清楚,pos機(jī)因時(shí)間太遠(yuǎn)了,也無(wú)法查具體是哪戶(hù)交的款 2020年*月建稅賬時(shí),銀行以當(dāng)月余額,前期發(fā)生金額直接通過(guò)其他應(yīng)付款,導(dǎo)致其他應(yīng)付款科目余額偏大 2021年開(kāi)營(yíng)銷(xiāo)推廣費(fèi)票幾百萬(wàn)元,而預(yù)收賬款余額數(shù)偏少 為了解決其他應(yīng)收賬余額過(guò)大,預(yù)收賬款余額偏少,如將房款打包在預(yù)收賬款下一個(gè)二級(jí)科目,銀行按揭必須有POS刷卡查詢(xún)記錄,后期收款又必須過(guò)賬到公戶(hù),分錄不知如何做啊,麻煩指導(dǎo),謝謝!
金蝶專(zhuān)業(yè)版怎樣查應(yīng)收賬款或者是其他應(yīng)收款客戶(hù)的明細(xì),在科目余額表進(jìn)入科目余額表最末級(jí)科目能夠查清楚嗎?感謝
二、案例分析題某行政單位2020年發(fā)生如下業(yè)務(wù):(1)上年發(fā)生一筆日常業(yè)務(wù)專(zhuān)用材料采購(gòu)支出2萬(wàn)元,年初發(fā)現(xiàn)材料有質(zhì)量問(wèn)題,通回供貨商,款項(xiàng)已收回。(2)年初收到主管部門(mén)從其他單位調(diào)劑的財(cái)務(wù)撥款結(jié)余資金3萬(wàn)元,用于本年度要進(jìn)行的辦公樓大修項(xiàng)目。單位已收到財(cái)政授權(quán)支付額度到賬通知書(shū)。(3)經(jīng)財(cái)政部門(mén)批準(zhǔn),上年完成的專(zhuān)項(xiàng)水利工程監(jiān)督檢查活動(dòng)結(jié)余資金1.7萬(wàn)元,轉(zhuǎn)入本年水利資金審計(jì)項(xiàng)目。(4)年末將“財(cái)政撥款預(yù)算收入”科目及其明細(xì)科目余額轉(zhuǎn)入“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)”科目及其明細(xì)科目。單位各財(cái)政撥款預(yù)算收入明細(xì)科目余額如表9-3所示。
某行政單位2020年發(fā)生如下業(yè)務(wù):(1)上年發(fā)生一筆日常業(yè)務(wù)專(zhuān)用材料采購(gòu)支出2萬(wàn)元,年初發(fā)現(xiàn)材料有質(zhì)量問(wèn)題,退回供貨商,款項(xiàng)已收回。(2)年初收到主管部門(mén)從其他單位調(diào)劑的財(cái)務(wù)撥款結(jié)余資金3萬(wàn)元,用于本年度要進(jìn)行方辦公樓大修項(xiàng)目。單位已收到財(cái)政授權(quán)支付額度到賬通知書(shū)。(3)經(jīng)財(cái)政部門(mén)批準(zhǔn),上年完成的專(zhuān)項(xiàng)水利工程監(jiān)督檢查活動(dòng)結(jié)余資金1.7萬(wàn)元,轉(zhuǎn)入本年水利資金審計(jì)項(xiàng)目。(4)年末將'財(cái)政撥款預(yù)算收入'科目及其明細(xì)科目余額轉(zhuǎn)入'財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)'科目及其用細(xì)科目。單位各財(cái)政撥款預(yù)算收入明細(xì)科目余額如表9-3所示。
私營(yíng)獨(dú)資企業(yè)老板用的車(chē)加油費(fèi)如何做賬
合同簽訂的只有含稅價(jià),印花稅難道一定要按照含稅價(jià)來(lái)申報(bào)麼。
4月付了1萬(wàn)貨款,發(fā)票4月開(kāi)了7千,5月才退了3千,4月和5月怎么做分錄??? 專(zhuān)票
老師工資申報(bào)吋,金額應(yīng)該是等于應(yīng)發(fā)工資數(shù)+社保個(gè)人承擔(dān)部分哇
老師,一次性交了3個(gè)月的物業(yè)費(fèi)5000,需要分?jǐn)偟矫總€(gè)月嗎?
老師,上個(gè)問(wèn)題繼續(xù)我剛看到了有加計(jì)抵減,2023.1月報(bào)稅時(shí)增值稅需要交32615.49元,后來(lái)在2023.10月分改表了補(bǔ)加計(jì)抵減941.5元,所以改表后需要交增值稅31640.98元,這個(gè)賬上體現(xiàn)了留抵稅額941.51元,但是2月的申報(bào)表沒(méi)有留抵稅額,這個(gè)怎么做成一致呢
內(nèi)賬,原公司已買(mǎi)出團(tuán)備用礦泉水13元/件,計(jì)入管理費(fèi)用—辦公用品13元,貸銀行。現(xiàn)導(dǎo)游從公司這邊購(gòu)買(mǎi)礦泉水一件支付15元,是做借銀行,貸其他業(yè)務(wù)收入15?還是借方負(fù)數(shù)管理費(fèi)用-15元?有個(gè)差額2元不退。可以這樣做嗎?
老師好!公司購(gòu)進(jìn)一批冷凍未熟的鮮花餅,經(jīng)過(guò)烘烤后進(jìn)行零售,請(qǐng)問(wèn)可以讓對(duì)方開(kāi)專(zhuān)票,進(jìn)行抵扣嗎?
端午購(gòu)買(mǎi)禮盒給員工發(fā)需要申報(bào)個(gè)稅嗎?如何入賬呢?
老師您好!公司購(gòu)買(mǎi)辦公桌 計(jì)入資產(chǎn),辦公椅單價(jià)500元,可以直接計(jì)入管理費(fèi)用不