你好 借:庫存商品?,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額),??貸:銀行存款?
坐落在縣城的某日化廠為增值稅一般納稅人,2019年7月進(jìn)口一批高檔香水精,出口地離岸價格85萬元,境外運費及保險費共計5萬元,海關(guān)于7月15日開具了專用繳款書,日化廠繳納進(jìn)口環(huán)節(jié)稅金后海關(guān)放行;日化廠將進(jìn)口的高檔香水精的80%用于生產(chǎn)高檔化妝品。本月從國內(nèi)購進(jìn)材料取得增值稅專用發(fā)票,注明價款120萬元、增值稅15.6萬元,銷售高檔化妝品取得不含稅銷售額500萬元。該日化廠本月銷售應(yīng)繳納的各種稅金及附加( )萬元。 (本月取得的增值稅抵扣憑證在本月認(rèn)證并抵扣,關(guān)稅稅率為50%,高檔化妝品消費稅稅率15%) 這道題最后的稅金及附加應(yīng)包括哪些?
某事日化廠為增值稅一般納稅人,2016年8月進(jìn)口一批香水精,買價85萬元,境外運費及保險費共計5萬元,海關(guān)于8月15日開具的完稅憑證,日化廠繳納進(jìn)口環(huán)節(jié)稅金后海關(guān)放行。 要求:計算該用化廠進(jìn)口環(huán)節(jié)應(yīng)納增值稅(關(guān)稅稅率50%,消費稅稅率30%)
坐落在市區(qū)的某日化廠為增值稅一般納稅人,2019年3月進(jìn)口一批香水,出口地離岸價格85萬元,境外運費及保險費共計5萬元。海關(guān)于3月15日開具了完稅憑證日化廠繳納進(jìn)口環(huán)節(jié)稅金后,海關(guān)放行。日化廠將進(jìn)口的鑲水晶的80%用于生產(chǎn)高級化妝品,本月從國內(nèi)購進(jìn)材料取得增值稅專用發(fā)票,注明價款120萬元,增值稅15.6萬元,銷售高級化妝品取得不含稅銷售額500萬計算進(jìn)口關(guān)稅應(yīng)納稅額、進(jìn)口環(huán)節(jié)消費稅應(yīng)納稅額、進(jìn)口環(huán)節(jié)增值稅應(yīng)納稅額、國內(nèi)銷售環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的增值稅、消費稅、城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費附加
墮落在市區(qū)的某日化廠為增值稅一般納稅人,2019年3月進(jìn)口一批香水精,出口地離岸價格85萬元,境外運費及保險費共計5萬元。海關(guān)于3月15日開具了完稅憑證,日化廠繳納進(jìn)口環(huán)節(jié)稅金后海關(guān)放行日化廠將進(jìn)口的山水經(jīng)得80%用于生產(chǎn)高級化妝品。本月從國內(nèi)購進(jìn)材料取得增值稅專用發(fā)票,注明價款120萬元,增值稅15.6萬元,銷售高級化妝品取得不含稅售額500萬元,計算進(jìn)口關(guān)稅應(yīng)納稅額,計算進(jìn)口環(huán)節(jié)消費稅應(yīng)納稅額,計算進(jìn)口環(huán)節(jié)增值稅應(yīng)納稅額,計算國內(nèi)銷售環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的增值稅、消費稅、城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費附加
1、某市商場進(jìn)口一批高檔化妝品,該批貨物在國外的買價為140萬元,貨物運抵我國關(guān)境前發(fā)生的運輸費、保險費和其他費用分別為20萬元、10萬元,貨物報關(guān)后,繳納了進(jìn)口環(huán)節(jié)的增值稅和消費稅并取得了海關(guān)開具的繳款書,該批高檔化妝品當(dāng)月在國內(nèi)全部銷售,取得不含稅銷售額540萬元。(高檔化妝品進(jìn)口關(guān)稅稅率為20%,增值稅稅率為13%,消費稅稅率為15%)計算進(jìn)口環(huán)節(jié)的關(guān)稅、增值稅、消費稅和國內(nèi)銷售環(huán)節(jié)繳納的增值稅、城建稅及附加
業(yè)務(wù)會計登記什么科目
公司讓員工買的國補電腦用于公司使用,發(fā)票開的個人,可以報銷嗎?提供什么憑證
本公司收到投資款實繳50萬,但是印花稅是年報的,應(yīng)該如何操作?
開具的發(fā)票全部紅沖做賬指導(dǎo)
老師,我們老板娘老是說我們會計是記賬先生,說就記個流水賬,簡單,,是這樣的嗎
我們公司已經(jīng)付款了,放了預(yù)付賬款科目,到時沒有發(fā)票,對方公司以后都不會開發(fā)票,這個怎么處理賬務(wù)呢
你好老師,這種滴滴打車費能抵扣嗎
我采購了東西,對方開票只開了采購款,運費沒開,但是轉(zhuǎn)賬的時候運費也一起轉(zhuǎn)過去了,以后對方也不開運費票,這種如何記賬?
如果對方A是小納稅人開3點農(nóng)產(chǎn)品專票給咱。咱B是一般納稅人,若A當(dāng)期報增值稅時報或準(zhǔn)備報的是1點。那B能用9個點抵扣嗎?若A就用3點報增值稅。B能用9點抵扣嗎?
請問當(dāng)月紅沖的全電發(fā)票,也需要入賬嗎?我司一直都是當(dāng)作作廢發(fā)票另外存檔,沒有入賬