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本年1月,甲公司(增值稅一般納稅人)委托乙公司(增值稅一般納稅人銷售A商品60件,協(xié)議價均為每件180元(不含增值稅),A商品成本為每件80元,增值稅稅率為13%。合同約定A商品的具體市場定價由乙公司自定,同時約定將來受托方乙公司有未售出商品時可以將商品退回委托方甲公司。本年3月,乙公司按每件200元(不含增值稅)的價格出售給顧客后,向甲公司開具代銷清單。甲公司收到乙公司開來的代銷清單時開具增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上注明價款10800元、增值稅額1404元,但雙方尚未結(jié)算相關(guān)款項。乙公司本年3月對取得的增值稅專用發(fā)票進行了認證。本年5月雙方結(jié)清相關(guān)款項。(1)對視同買斷方式下委托方甲公司上述業(yè)務進行賬務處理。(2)對視同買斷方式下受托方乙公司上述業(yè)務進行賬務處理。

2022-11-29 17:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-11-29 17:51

1,借應收賬款60×180×1.13 貸,主營業(yè)務收入60×180 應交稅費,增值稅60×180×13% 借,主營業(yè)務成本60×80 貸,庫存商品4800

頭像
齊紅老師 解答 2022-11-29 17:52

借,庫存商品60×180 應交稅費,增值稅60×180×13% 貸,銀行存款,總金額 借,主營業(yè)務成本60×180 貸,庫存商品60×180 借,銀行存款10800+1404 貸,主營業(yè)務收入10800 應交稅費,增值稅1404

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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