你好,請問你想問的問題具體是?(是需要做這個業(yè)務的分錄嗎??)
要求按下面業(yè)務,編制會計分錄。 1、3月1日,收到王軍還回的借款450元。 2、3日,職工趙某出差預借差旅費1500元,以現(xiàn)金支付。 3、5日,廠部職工出差歸來向會計部門報銷620元,交回余款50元。 4、7日,從開戶行提取現(xiàn)金70 000元,以備發(fā)放工資。 5、10日,趙某出差歸來,報銷差旅費2000元整,以現(xiàn)金補足。 6、以現(xiàn)金支付廣告費500元。 7、出售材料50千克,單價20元,取得現(xiàn)金收入1130元。 8、業(yè)務員王平出差,預借差旅費1000元,以現(xiàn)金支票付訖。
3月8日向陽公司陳志洪因公出差,向單位出納預借差旅費12000元,全部以現(xiàn)金支付,3月25日,陳志洪出差回來,報銷差旅費發(fā)票8600元,余額全部退還現(xiàn)金,請作出賬務處理。
4月2日銷售人員李某預借差旅費600元(公司以現(xiàn)金支付),4月10日出差回來提交原始憑證報銷2800元,補付銀行存款2200元
10日,廠部次華出差預借差旅費10000元:身末劉華出差回來報特差的實際報銷12000元,以現(xiàn)金補付2000元。
行政部李飛出差回來報銷差旅費共3575元,其中機票費2000元(其中票價900,機場建設費190),餐費339元(含稅),住宿費636元,出差補貼600元(4天*150元/天)。李飛出差前預借差旅費3000元,報銷時現(xiàn)金補付其575元。要求:寫出出差前預借差旅費的分錄,寫出報銷時的會計分錄。分錄各金額寫出計算過程。
行政單位職工去異地參加全市行業(yè)協(xié)會商會黨組織書記和黨務工作者培訓班的往返交通費和市內交通費能在兩新黨建組織工作經(jīng)費中列支嗎?
老師你好!公司勞務公司沒有資質接了個勞務項目,現(xiàn)在稅務在問公司資質這個問題,而且系統(tǒng)預警就是只對一個公司開票,目前也只有一個勞務的業(yè)務,怎樣向他們解釋這個問題
前年把法人的其他應付款轉到實收資本,現(xiàn)在怎么轉回往來款
你好!公司是建筑勞務公司沒有建筑資質,接了勞務公司的項目,現(xiàn)在稅務問我們有沒有資質,稅務需要管理我們有沒有資質嗎?
我交的增值稅會計科目選擇應交稅費銷項稅額對不對
資產(chǎn)可收回金額為什么與資產(chǎn)預計未來現(xiàn)金流量的現(xiàn)值有關?公允價值減去處置費用的凈資產(chǎn)收回,那么未來現(xiàn)金流量為什么不減去現(xiàn)金流出?這樣分別包含未消耗和消耗利益、計量不同的兩個主體來做判斷是否公允?
老師,想問下,總公司為子公司提供的貨物切割費、包裝費等服務費,可以開具發(fā)票嗎?開什么票合適?
老師您好,公司關于2024年一直沒有實際發(fā)放工資,把工資計入了其他應付款,然后在匯算清繳的時候可以填研發(fā)費用加計扣除嗎
老師:公司賣貨,簽合同,一年完成任務10000袋,價格280元,已完成任務,那么1000袋的貨,按很低的30元出售,這1000袋發(fā)票怎么開?
老師您好!小規(guī)模,如果專票超過30萬,普票部分也要交稅是嗎?