你好同學,對的,但沒有發(fā)票的話,沒辦法抵扣增值稅,也沒辦法抵扣企業(yè)所得稅這一塊兒的。

請問貿(mào)易公司如果去年采購產(chǎn)品,今年銷售出口,去年取得增值稅發(fā)票進項,今年取得出口報關(guān)單,是否可以辦理退稅?另外如果去年的進項票已經(jīng)做了其他銷項增值稅的抵扣,今年取得出口報關(guān)單后是否還可以退稅,或者要如何操作才能退稅,是不是把原抵扣項退回稅務局就可以退?
老師,匯算清繳已經(jīng)做過了,去年的發(fā)票突然給我,還能入賬到今年嗎?可以作為今年的所得稅抵扣嗎
今年已銷售的產(chǎn)品,必須今年收到供應商發(fā)票才能抵扣所得稅嗎?
2022年購入庫存商品,進項發(fā)票已抵扣,今年3月已把商品銷售,已收到貨款,4月份核實發(fā)現(xiàn)采購單價比銷售還高,請問應如何處理?
老師/:coffee,公司是新成立的,還沒有銷售收入,收到了供應商的進項發(fā)票,對公戶已經(jīng)付款了, 可以先入賬,不認證抵扣嗎? 還是必須得入賬,也抵扣啊?
資產(chǎn)負債表,利潤表填報
老師,8月份做了暫估入庫同時結(jié)轉(zhuǎn)了成本,10月份收到發(fā)票品類名稱不一致(大類一至)應該怎么做憑證?
請問生產(chǎn)設備公司,外購一臺半成品設備金額10萬可以記入原材料-輔助材料嗎?
老師,請問加盟店用我們品牌開店,我們代收營業(yè)款,五個工作日在轉(zhuǎn)回去,但是每月扣2.1萬收益,2.1萬我當期確認收入了,對方要發(fā)票開什么項目呢?代收營業(yè)款有千分之五的返點,這個確認其他業(yè)務收入了,發(fā)票開什么項目?另外加盟店代刷我們會員卡,五個工作日把代刷錢轉(zhuǎn)給加盟店,要扣5個點返點,發(fā)票開什么項目?
老師,我們是運輸物流公司一般納稅人的,在2024.3年處理了兩臺車給個人,通過二手車市場開具了二手車發(fā)票,有兩臺已經(jīng)入賬了作為固定資產(chǎn),一臺沒有入賬,兩臺入賬的折舊在2025.3月提完了,今天才發(fā)現(xiàn)當時沒有申報,那現(xiàn)在分別怎么處理,希望回答詳細些
老師,無票支出不入賬可以么,之前的會計都沒有入賬,然后是成本多結(jié)轉(zhuǎn)了
老師,如果我買的A產(chǎn)品,沒有發(fā)票。買B產(chǎn)品的時候把A產(chǎn)品的金額也一起開了,就是項目名稱不一樣,這樣的話,我A的購貨清單是不是不能用了。
老師營業(yè)外收入,需要繳納增值稅嗎?
在公司差旅費管理制度中明確提出公司的差旅費除城市間的出行費用外,其余諸如住宿費、伙食費、通訊費等費用實行“費用包干制”這種情況下,在報銷時還需不需要提供發(fā)票?依據(jù)是什么? 你
@董孝彬老師,別的老師別回答?
那如果產(chǎn)品沒銷售呢?是不是銷售的年度收到就行
你好,沒有收到的話,正常你只要采購了,付款了,他就應該給我們開發(fā)票的,再晚的話也得是年底之前開過來,要不然這個業(yè)務有問題,有什么問題呢?說明對方有少做收入的情況,因為咱沒有接收到采購發(fā)票。后期對咱們來說也會有一絲潛在的風險。