大致看了下,同學調(diào)整方向可能反了。 以支付的稅金為例,當期所得稅費用3867.76.然后要加上當期應交稅費的減少額,也就是期末-期初的差額,而同學是反過來的,是減去當期減少額。

老師 這個我都檢查了都沒有問題 也不知道問題出在哪里了
請問這個是哪里出現(xiàn)了問題?
這是哪里出現(xiàn)問題了?
請問我這道題哪里出現(xiàn)問題了
請問直接法做現(xiàn)金流量表,我這個是哪里出現(xiàn)問題了呢
老師,什么叫金蝶ERP軟件
通訊設備蘋果手機能做辦公費嗎,開的專票
一個個體工商戶注銷,在一網(wǎng)通辦結(jié)后還要拿什么材料才證明注銷成功?
老師,您好,2025年1產(chǎn)生的費用,但是沒收到發(fā)票,匯算清繳的時候納稅調(diào)增,然后2026年收到發(fā)票了,我需要更改2025年的什么報表?以及這張發(fā)票做到2026年還是2025年里?
老師,請問用知識產(chǎn)權(quán)實繳,需要怎么做呢?
通行費普票可以抵扣嗎?
老師,稅務要求商貿(mào)公司既銷售蔬菜又銷售其他商品的,蔬菜收入要單獨立賬,我在賬套里怎樣建科目才能解決這個問題呢?
39歲零基礎轉(zhuǎn)行會計類工作,有必要從出納做起么?
能發(fā)現(xiàn) 審計錯誤的人,你覺得這個人怎么樣?
帳套原來計入的 借管理費用 ,應交稅費-待認證進項稅額,貸銀行存款, 現(xiàn)在借應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸應交稅費-待認證進項稅額 ,不影響資產(chǎn)負債表的吧