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第一張是問題,第二張是寫答案的

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2022-11-28 20:15
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-11-28 20:32

你好我們可以把6個會計分錄發(fā)給你

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快賬用戶1515 追問 2022-11-28 20:43

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-11-29 07:01

2借原材料-暫估-2000 貸應付賬款-暫估-2000 借原材料2950 應交稅費應交增值稅銷進項稅375.5 貸銀行存款3325.5

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齊紅老師 解答 2022-11-29 07:01

3借在途物資37000 應交稅費應交增值稅進項稅4770 貸應付票據(jù)41770

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齊紅老師 解答 2022-11-29 07:02

4借原材料37000 貸在途物資37000

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齊紅老師 解答 2022-11-29 07:04

5借原材料51500 應交稅費應交增值稅進項稅6615 銀行存款60000-51500-6615=1885 貸其他貨幣資金60000

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齊紅老師 解答 2022-11-29 07:07

6月末材料一次加權(quán)平均單價是 (18000+2950+37000+51500)/(1800+200+2950+5000)=11 借生產(chǎn)成本66000 制造費用3300 管理費用1100 貸原材料70400

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你好我們可以把6個會計分錄發(fā)給你
2022-11-28
同學你好,(1)借:在建工程 137 借:應收利息 18 貸:應付利息155 (2)借:在建工程24.15 借:財務費用265.85 貸:應付利息290
2023-04-08
1.原材料無誤 借貸方向錯誤,轉(zhuǎn)5,金額無誤,補充登記,貸方60000000。還有后面的0沒寫 2.生產(chǎn)成本總賬,金額多計,劃線更正,直接改為900元
2021-03-31
因為這是是從應收賬款轉(zhuǎn)到應收票據(jù)哦。如果一開始銷售的時候就用的匯票,學員你寫的就是對的哦,要看一開始的銷售形式呢,希望可以幫到你哦 加油哦
2022-03-31
你好,學員,有什么疑問嗎
2023-07-09
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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