你好我們可以把6個會計分錄發(fā)給你
老師,這個第十題的第五小問,答案紅色標記部分不懂,請教下。第一張圖是問題,第二張圖是答案
老師這個題第一問和第三問我有點疑惑 第一張和第二張是原題 我自己寫的答案 第一題是b 第三題是b不知道對不對
為什么答案是第一張,而不是我寫的答案第二張
第一張是問題,第二張是寫答案的
老師這道題的第四小問,第二張圖片是我寫的,第三張是正確答案,我想知道我寫的為啥不對
老師那臺球俱樂部基本沒有啥發(fā)票,投入都是一次投入的,是不是就得增值稅比較多,像這種以公司成了的俱樂部可以核定嗎
老師臺球,的收入一般都取得不了發(fā)票是不是就不能稅前扣除
老師,臺球俱樂部的開票一般都取得不了發(fā)票,是不是就不能稅前扣除啊
股東用專利出資的好處,兩方都有什么稅?
報完24年企業(yè)所得稅匯算清繳,繳款完需要怎么做賬
老師,小企業(yè)會計準則匯算清繳之后補交所得稅費用。計提費用時,是進入當期的所得稅費用,還是未分配利潤啊,網(wǎng)上這2種處理方法都有,不知道哪個才是正確的
外貿(mào)公司開銷售發(fā)票的時候怎么知道哪個是免稅哪個產(chǎn)品是不免稅的
你好,老師。納稅申報表附表二第28行這里需要填寫嗎?第26行是出口退稅勾選的數(shù)據(jù)
稅務上申報的工資,如果本月請假遲到扣的錢,是不是要從本月減去在申報?
你好 請問以前年度的所有納稅申報表再哪查詢?
好的,謝謝老師
2借原材料-暫估-2000 貸應付賬款-暫估-2000 借原材料2950 應交稅費應交增值稅銷進項稅375.5 貸銀行存款3325.5
3借在途物資37000 應交稅費應交增值稅進項稅4770 貸應付票據(jù)41770
4借原材料37000 貸在途物資37000
5借原材料51500 應交稅費應交增值稅進項稅6615 銀行存款60000-51500-6615=1885 貸其他貨幣資金60000
6月末材料一次加權(quán)平均單價是 (18000+2950+37000+51500)/(1800+200+2950+5000)=11 借生產(chǎn)成本66000 制造費用3300 管理費用1100 貸原材料70400