你好,不需要去備案的。
老師我想請問一下,如果我們公司有一個項目把勞務(wù)費分包出去了,不采取差額納稅的方法,勞務(wù)部分是不是要單獨預(yù)交稅,如果沒有分包出去,勞務(wù)部分也要單獨預(yù)交哇
老師好,我們項目不在本地,如果年終甲方給款需要提前去當(dāng)?shù)囟悇?wù)局備案還需要做哪些工作
老師,如果我們承包來的勞務(wù)工程,承包出去一部分,走差額計稅,可以嗎?這個差額計稅需要滿足什么條件。
老師,稅務(wù)局代開的勞務(wù)工程發(fā)票需要備注項目名稱和項目地址嗎?
老師,建筑公司簡易計稅項目,分包稅款是在外地預(yù)交增值稅時給與扣除,是不是要帶著分包合同和分包發(fā)票去項目所在地稅務(wù)局?如果預(yù)交時沒有確定工程分包,按發(fā)票稅額預(yù)交的,后期又分包了,那個分包稅款可以在后面開票時扣除嗎?
集團報表只有財務(wù)信息審計才需要組成部分重要性么,
請問社會保險費申報明細表可從哪里導(dǎo)出(有顯示單位繳費金額和個人繳費金額的)?
老師好!通過您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購買入新公司帳務(wù),可以進行抵扣+攤銷 無證的不動產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進行費用攤銷 這樣分開會不會少納一些稅?還是所有(有證無證的)都以租賃方式租入會少納稅?請老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購進存貨時部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動動平均法計算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時如何調(diào)增?是要扣除20萬重新計算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時提示營業(yè)收入跟增值稅報表不一致。這個該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財務(wù)會計本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個科目
24年12月工資忘記計提,我在2025年1月直接補計提到管理費用里了,這樣賬務(wù)處理有沒有風(fēng)險
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險對沖,而是風(fēng)險轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(沒生產(chǎn),屬于管理費),沒有發(fā)票,匯算清繳時具體在哪個表調(diào)整
那怎么填報增值稅報表?
附表三 3%第一行價稅合計填寫銷售額 本期發(fā)生額實際抵扣金額填寫的是差額扣除的成本得金額
老師,是取得勞務(wù)發(fā)票后直接填報就可以嗎,不需要去稅局備案或者別的手續(xù)是嗎?
你好,你們單位是勞務(wù)分包的吧?你當(dāng)我是簡易計稅的,才可以差額繳納 留存好合同備查
我們是建筑服務(wù)業(yè)9%稅率,再對外勞務(wù)分包
你們是一般計稅的,你應(yīng)該是銷項減去進項,按照這個來交。
意思是一般計稅不能差額交稅是吧
對的,是的,是這么做的。