你好,你們收了錢嗎?如果沒有收錢的話,可以明年給他開。
請問老師,今年的發(fā)票能記在明年的賬里嗎?也就是今年的發(fā)票能跨年再入賬嗎?
請問老師,我現(xiàn)在才收到公司刻章發(fā)票,是去年2020年的發(fā)票,查了一下之前沒做賬,這個還能做賬嗎
你好,請問今年的成本票今年對方?jīng)]有開給我們,明年開給我們還能計入成本嗎
請問老師,21年的發(fā)票可以留到做22年去做賬嗎?,還有21年的住宿費專票今年可以不入賬嗎?因為今年沒開發(fā)票出去
請問老師,年末有100多萬的收入因為沒有打款也沒有開票,我是應該今年確認收入,明年開票了以后申報負數(shù)呢,還是等明年打款開票了以后再確認收入
現(xiàn)在現(xiàn)實的報稅你們可以協(xié)助我完成嗎
老師,我們還沒發(fā)貨給客戶,也沒收到客戶的錢,但是我們已經(jīng)開了發(fā)票給客戶了,分錄要怎么做?
年報時,今年無購進的固定資產(chǎn),資產(chǎn)折舊,攤銷情況納稅調(diào)整明細表還需要填寫么?
我司是物流公司,主營業(yè)務就是運輸費,那些進項的通行費入什么科目呢
小規(guī)模減免增值稅分錄可以放在季末一起做嗎
老師,一般納稅人在勾選認證時我勾了不可抵扣的票,比如是貸款服務員的票,會有什么結(jié)果?是自然抵扣成功還是有提示不能抵扣
請問下我們的倉庫存貨管理一直管理不好,請問下啥好的方法可以慢慢優(yōu)化進步從而進銷存數(shù)據(jù)準確嗎
零售高檔手表交消費稅嗎
勞務派遣企業(yè)成立分公司,分公司需要辦理勞務派遣資質(zhì)嗎
@apple老師,其他老師別接 又有個問題,就是我申報4月份的增值稅的時候,發(fā)現(xiàn)有一張發(fā)票我勾選了,但是賬上并沒有收到這張發(fā)票,實際人家已經(jīng)開票,只不過采購沒拿給我,確認了等5月份給我入賬,由于4月份的營收太大了,這張發(fā)票有8萬多塊錢的稅額,所以我要先抵了,導致我賬上沒入借:應交稅費-增值稅-待認證,但是我勾選抵扣了就做借:應交稅費-增值稅-進項稅額,貸:應交稅費-增值稅-待認證,導致了待認證期末余額在貸方了,這個暫時性差異有沒有問題
收錢了老師,就是早收錢了,那能先開出來
章明年再去刻
能接受跨年的發(fā)票嗎?如果能的話,可以的。
主要看對方,是吧
稅務沒風險吧!我做了預收賬款
時間差異不大的沒有。
差異大的
年初的時候
你好,你是幾月份收到的,不是今年年底嗎?
不是今年年底
如果是上半年的話,金額比較大的,你建議在年底給他開出來。
好的,謝謝老師
不用客氣 工作愉快