你好,學(xué)員,獨(dú)立申報(bào),兩個(gè)金額小于100萬(wàn)即可,按照小微企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算
甲公司為一家商業(yè)企業(yè),共有兩個(gè)相對(duì)獨(dú)立的門(mén)市部,預(yù)計(jì)本年稅前利潤(rùn)總額為560萬(wàn)元,這兩個(gè)門(mén)市部的應(yīng)納稅所得額都為280萬(wàn)元,從業(yè)人數(shù)均少于80人,資產(chǎn)總額均低于1000萬(wàn)元,試從利用稅收優(yōu)惠角度進(jìn)行納稅籌劃
甲公司為一家商業(yè)企業(yè),共有兩個(gè)相對(duì)獨(dú)立的門(mén)市部,預(yù)計(jì)本年稅前利潤(rùn)總額為190萬(wàn)元,且沒(méi)有企業(yè)所得稅納稅調(diào)整項(xiàng)目。即稅前利潤(rùn)總額正好等于應(yīng)納稅所得額。而這兩個(gè)門(mén)市部稅前利潤(rùn)以及相應(yīng)的應(yīng)納稅所得額都為95萬(wàn)元,從業(yè)人數(shù)均低于80人,資產(chǎn)總額均低于1000萬(wàn)元。要求:請(qǐng)對(duì)該業(yè)務(wù)進(jìn)行納稅籌劃
甲公司為一家商業(yè)企業(yè),共有兩個(gè)相對(duì)獨(dú)立的門(mén)市部,預(yù)計(jì)本年稅前利潤(rùn)總額為190萬(wàn)元,且沒(méi)有企業(yè)所得稅納稅調(diào)整項(xiàng)目。即稅前利潤(rùn)總額正好等于應(yīng)納稅所得額。而這兩個(gè)門(mén)市部稅前利潤(rùn)以及相應(yīng)的應(yīng)納稅所得額都為95萬(wàn)元,從業(yè)人數(shù)均低于80人,資產(chǎn)總額均低于1000萬(wàn)元。要求:請(qǐng)對(duì)該業(yè)務(wù)進(jìn)行納稅籌劃。
甲公司為一家商業(yè)企業(yè),共有兩個(gè)相對(duì)獨(dú)立的門(mén)市部,預(yù)計(jì)本年稅前利潤(rùn)總額為190萬(wàn)元,且沒(méi)有企業(yè)所得稅納稅調(diào)整項(xiàng)目。即稅前利潤(rùn)總額正好等于應(yīng)納稅所得額。而這兩個(gè)門(mén)市部稅前利潤(rùn)以及相應(yīng)的應(yīng)納稅所得額都為95萬(wàn)元,從業(yè)人數(shù)均低于80人,資產(chǎn)總額均低于1000萬(wàn)元。 要求:進(jìn)行納稅籌劃:寫(xiě)出籌劃方案、計(jì)算過(guò)程、籌劃結(jié)論
甲公司為一家商業(yè)企業(yè),共有兩個(gè)相對(duì)獨(dú)立的門(mén)市部,預(yù)計(jì)本年稅前利潤(rùn)總額為190萬(wàn)元,且沒(méi)有企業(yè)所得稅納稅調(diào)整項(xiàng)目。即稅前利潤(rùn)總額正好等于應(yīng)納稅所得額。而這兩個(gè)門(mén)市部稅前利潤(rùn)以及相應(yīng)的應(yīng)納稅所得額都為95萬(wàn)元,從業(yè)人數(shù)均低于80人,資產(chǎn)總額均低于1000萬(wàn)元。 要求:請(qǐng)對(duì)該業(yè)務(wù)進(jìn)行納稅籌劃。兩個(gè)方案
老師好,我們技術(shù)部負(fù)責(zé)人說(shuō),他們?nèi)齻€(gè)月研發(fā)一個(gè)項(xiàng)目,然后會(huì)申請(qǐng)軟著,這樣的話,我要怎么做會(huì)計(jì)分錄啊
老師請(qǐng)問(wèn)下 公司經(jīng)營(yíng)的展覽場(chǎng)館,場(chǎng)館內(nèi)買(mǎi)的桌子椅子等其他易耗品屬于運(yùn)營(yíng)部門(mén)的計(jì)入什么科目,銷(xiāo)售人員的固定資產(chǎn)折舊需要計(jì)入到銷(xiāo)售費(fèi)用嗎還是管理費(fèi)用
各位老師大家好,利潤(rùn)率怎么算的呢,請(qǐng)各位老師指點(diǎn)一下,謝謝
進(jìn)出口的公司工商年檢要填寫(xiě)報(bào)關(guān)資料,去哪里找?
我是公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。 我們公司目前是私企剛成立沒(méi)多久,以vr設(shè)備體驗(yàn)為主,設(shè)備已經(jīng)采購(gòu)了一部分,款沒(méi)有全部付清,現(xiàn)在國(guó)企要跟我們合資成立一個(gè)新公司,國(guó)企占20% 我們占80%。 問(wèn)題一、關(guān)于已付出去的設(shè)備款怎么操作合理 1、已付款的設(shè)備款到時(shí)候可以再賣(mài)給合資公司可以嗎(平進(jìn)平出?) 2、把已經(jīng)付過(guò)的款供應(yīng)商先退給我們,我們以合資公司的名義再去買(mǎi)這批設(shè)備 3、或者簽一個(gè)三方轉(zhuǎn)移協(xié)議? 問(wèn)題二、前期我們公司的成本(包括人工、工程款、設(shè)計(jì)費(fèi)等) 1、可以轉(zhuǎn)移到合資公司嗎以什么方式
公司電車(chē)報(bào)銷(xiāo)充電費(fèi)應(yīng)計(jì)入什么科目
老師,應(yīng)交稅費(fèi)等于銷(xiāo)項(xiàng)稅額減去進(jìn)項(xiàng)稅額,那我這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)怎么不對(duì)呢
老師,咨詢個(gè)問(wèn)題,公司是汽車(chē)4S店,上游車(chē)企進(jìn)貨價(jià)是一輛車(chē)10萬(wàn),然后給往另外一個(gè)賬戶返1萬(wàn),車(chē)企只給開(kāi)9萬(wàn)的發(fā)票,等下次進(jìn)貨時(shí)再用這個(gè)戶里的一萬(wàn)打給車(chē)企抵車(chē)款,想問(wèn)下,收到這1萬(wàn)和下次進(jìn)貨再打給車(chē)企這1萬(wàn)時(shí)該怎么賬務(wù)處理
我公司是一般納稅人,小微企業(yè)執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)制度,24年6月成立進(jìn)行做賬,2025年5月才收到24年1至5月建廠的相關(guān)材料,表明在建工程金額有80萬(wàn)應(yīng)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)廠房,2024年6月到今年5月份共計(jì)12個(gè)月計(jì)提固定資產(chǎn)折舊未計(jì)提,現(xiàn)在5月份要補(bǔ)計(jì)提28116.51元。如果計(jì)入制造費(fèi)用,肯定會(huì)影響本月單位成本單價(jià),可以計(jì)入到管理費(fèi)用去,只去影響本月的利潤(rùn)嗎?5月這個(gè)月我是按正常的計(jì)提。
老師,想請(qǐng)教這道題。C選項(xiàng)怎么不對(duì)呢?是因?yàn)槭墙鹑谫Y產(chǎn)嗎?所以不用公允。
可以具體解答一下嗎
一個(gè)按照100萬(wàn),一個(gè)按照95萬(wàn) 所得稅金額等于100*2.5%%2B95*2.5%
后面不太會(huì)了
可以把每一步清晰的解答一下嗎
你說(shuō)的哪個(gè)的,學(xué)員,
具體的計(jì)算啥的
詳細(xì)解答一下納稅籌劃的兩個(gè)方案
甲公司為一家商業(yè)企業(yè),共有兩個(gè)相對(duì)獨(dú)立的門(mén)市部,預(yù)計(jì)本年稅前利潤(rùn)總額為190萬(wàn)元,且沒(méi)有企業(yè)所得稅納稅調(diào)整項(xiàng)目。即稅前利潤(rùn)總額正好等于應(yīng)納稅所得額。而這兩個(gè)門(mén)市部稅前利潤(rùn)以及相應(yīng)的應(yīng)納稅所得額都為95萬(wàn)元,從業(yè)人數(shù)均低于80人,資產(chǎn)總額均低于1000萬(wàn)元。要求:請(qǐng)對(duì)該業(yè)務(wù)進(jìn)行納稅籌劃 一個(gè)按照100萬(wàn),一個(gè)按照95萬(wàn) 所得稅金額等于100*2.5%%2B95*2.5%
???您把具體的籌劃過(guò)程可以詳細(xì)的寫(xiě)一下嗎
上面老師寫(xiě)了,學(xué)員,計(jì)算過(guò)程都寫(xiě)了
要兩個(gè)方案的
2.5%是是什么???
2.5%是小微企業(yè)的現(xiàn)行的最新稅率,100萬(wàn)以內(nèi)是2.5%
100萬(wàn)以內(nèi)不是20%嗎
現(xiàn)在政策100萬(wàn)以內(nèi)是2.5%