可以先自查一下的,你查到什么原因,再去找你專管員。
老師,我們公司個人所得稅幾個月沒有申報(bào),現(xiàn)在領(lǐng)發(fā)票領(lǐng)不了,我打電話給稅管員,稅管員說,可以在家補(bǔ)申報(bào),去他那里就要罰款了,但是在電腦上修改所屬期好像修改不了,又打電話給稅務(wù)局,稅務(wù)局的人說必須要稅管員出單子,在稅務(wù)局線下申報(bào)才行。這個要怎么處理啊
老師您好:我這個月準(zhǔn)備報(bào)稅,這幾天好多次就進(jìn)入電子稅務(wù)局查一下以前的會計(jì)是怎么報(bào)稅的,但是有個會計(jì)說進(jìn)入公司電子稅務(wù)局次數(shù)多了,會有風(fēng)險(xiǎn),我想問一下是不是真有風(fēng)險(xiǎn)啊
老師,下午好!想問下,電子稅務(wù)局有個風(fēng)險(xiǎn)提示,是不是要打電話給稅管員
老師,我想問下,我們員工投保的保險(xiǎn)公司,提示有開票風(fēng)險(xiǎn),一般會是什么風(fēng)險(xiǎn)呢,專管員給我們打電話了
老師下午好!我在電子稅務(wù)局剛添加了辦稅員,但是授權(quán)不了,呈灰色顯示
報(bào)關(guān)單中,有視同內(nèi)銷,有出口退稅,問申報(bào)出口貨物明細(xì)表時候,視同內(nèi)銷的也要填寫嗎?
9月公司支付10月份物業(yè)費(fèi),物業(yè)公司開具增值稅專票“企業(yè)管理費(fèi)-預(yù)收賬款-物業(yè)費(fèi)“ 1. 開具預(yù)收賬款專用發(fā)票,公司在9月可以抵扣嗎? 2. 10月份物業(yè)公司是否再開具物業(yè)費(fèi)的增值稅專用發(fā)票
老師就是我們開了數(shù)電發(fā)票之后我需要干什么嗎?
年息四厘是0.004換算成月息是0.004/12=0.000333333333 月息是3毫多? 如果1萬元月利息是10000*0.00033=3.3元 年利息是3.3*12=39.6元這樣算對嗎 在網(wǎng)上搜了下還有的算法是0.04*10000=400元 差好多啊 不知道那個對了 年息4厘是0.004還是0.04?
老師 某A人購貨付訂金600欠1000 ,某B人購貨700元沖某A人貨款,某C人購貨280沖某A人貨款 這個是怎么寫分錄?
老師,我們公司搞活動,充值299卡,這個季度每次來就免門票,每次門票49元。當(dāng)時收到這個錢的時候做的分錄: 借:銀行存款299 貸:預(yù)收賬款299 現(xiàn)在活動結(jié)束了,該不該把這個299卡轉(zhuǎn)收入,轉(zhuǎn)收入的話,那每次免單的那個門票應(yīng)該怎么處理
老師就是有些企業(yè)開了數(shù)電發(fā)票給我們,,但是不小丟了,,我可以在自己的電子稅務(wù)局打印出來做賬嗎?
老師就是在電子稅務(wù)局,我們開了發(fā)票之后,后面會有一個交付,這個是個什么意思,我需要操作什么嗎?
報(bào)關(guān)單中有2項(xiàng)商品,第一項(xiàng)是視同內(nèi)銷,第2項(xiàng)出口退稅,問在申報(bào)出口明細(xì)表時候,出口貨物報(bào)關(guān)單號18位+0+項(xiàng)號,這個項(xiàng)號是01還是02?
老師好,本開六個點(diǎn)票,讓開九個點(diǎn)票,說差3個點(diǎn)會單獨(dú)給老總,意思老總賺取這3個點(diǎn),請問這賺取的3個點(diǎn)咋賬務(wù)處理?感謝
查不到呢,因?yàn)橐恢倍际沁@樣申報(bào)的
從來沒說過有問題
本來進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出那里一直都是空的
你好,你有免稅的收入,是不是對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)多抵扣了沒有,如果沒有多抵扣的話就。
而且我這里開的蔬菜票都是免稅的,采購票也是免稅的
都沒有抵扣啊
因?yàn)檫M(jìn)來的也是免稅啊
那就忽略他就可以的,就不用管了。
都沒得抵扣的,所以一直都是這樣申報(bào),也不清楚哪里有問題
也不用打電話問稅管員對吧?
不用的,稅務(wù)局也會這么跟你說的,沒有多抵扣的,忽略他就可以的。
不放心你就打電話。