你好 借:主營業(yè)務(wù)成本 ?,?貸:庫存商品—A產(chǎn)品,庫存商品—B產(chǎn)品
.結(jié)轉(zhuǎn)已銷產(chǎn)品的銷售成本和轉(zhuǎn)讓甲材料的成本,單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本A產(chǎn)品300元/件,B產(chǎn)品220元/件;甲材料單位成本40元,怎么算
12月31日,計(jì)算并結(jié)轉(zhuǎn)本月已銷售的A和B兩種產(chǎn)品的實(shí)際生產(chǎn)成本。其中,銷售A產(chǎn)品800件,單位生產(chǎn)成本122.79元,實(shí)際生產(chǎn)成本98232元,B產(chǎn)品900件,單位生產(chǎn)成本54.76元,實(shí)際生產(chǎn)成本49284元。
銷售A產(chǎn)品1500件,單位銷售價(jià)格40元,共價(jià)款60000元,增值稅7800元,銷售B產(chǎn)品3000件,單位銷售價(jià)格25元,共價(jià)款75000,增值稅9750元,款項(xiàng)均收到并存入銀行。 12.結(jié)轉(zhuǎn)本月已銷A產(chǎn)品,B產(chǎn)品的成本。為A產(chǎn)品單位生產(chǎn)成本為22元/件,B產(chǎn)品單位生產(chǎn)成本10元/件.
銷售A產(chǎn)品1500件,單位銷售價(jià)格40元,共價(jià)款60000元,增值稅7800元,銷售B產(chǎn)品3000件,單位銷售價(jià)格25元,共價(jià)款75000,增值稅9750元,款項(xiàng)均收到并存入銀行。 12.結(jié)轉(zhuǎn)本月已銷A產(chǎn)品,B產(chǎn)品的成本。為A產(chǎn)品單位生產(chǎn)成本為22元/件,B產(chǎn)品單位生產(chǎn)成本10元/件.
結(jié)轉(zhuǎn)已銷售產(chǎn)品的生產(chǎn)成本:A產(chǎn)品單位生產(chǎn)成本為每件42元,B產(chǎn)品單位成本為每件33元
老師,公司2024年被稽查,然后在2025年3月補(bǔ)繳了2021年的增值稅,補(bǔ)交了2021年和2020年所得稅。所得稅是因?yàn)橛行﹦趧?wù)費(fèi)多列了,有些汽油費(fèi)和餐費(fèi)多列了,說公司沒有車輛不能入汽油費(fèi),餐費(fèi)要入到招待費(fèi)不能入差旅費(fèi),這樣所得稅都補(bǔ)交了,還要倒回去調(diào)2020和2021年的這些費(fèi)用嗎?
老師金碟軟件有試算平衡表嗎
商貿(mào)公司,怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本,
注銷前有19萬預(yù)付款收不回來發(fā)票,有啥后果
老師,我計(jì)賬憑證是A4紙大小,銀行回單應(yīng)該如何粘貼,銀行回單一般是一張A4紙三張或兩張回單的
請教老師,我去年這筆分錄多做了,也就是說流水里已經(jīng)付了工資,我又做了一筆支付工資,這個(gè)怎么調(diào)整?
想問一下,怎么操作在電子稅務(wù)局先補(bǔ)交以前年份的印花稅,然后稅局再退回來給企業(yè)。
假設(shè)3月初的匯率7.1,3月收到美元0.1未結(jié)匯,3月末匯率7.2,我用3月最后一個(gè)工作日的匯率進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),借應(yīng)收賬款美元戶0.01,在財(cái)務(wù)費(fèi)用匯兌損益0.01。 下月我收到一筆美元,并且結(jié)匯,結(jié)匯時(shí)把上月美元0.1起結(jié)匯,這種情況下,我的會計(jì)分錄與金額該怎樣填寫
沒有實(shí)際業(yè)務(wù),找進(jìn)項(xiàng)發(fā)票進(jìn)來公戶付款過賬,然后對方扣除稅點(diǎn)返回個(gè)人賬戶,怎樣做會計(jì)處理
請問老師電子稅務(wù)局查詢以前年度增值稅電子普通發(fā)票,沒有查詢到是不是就是收到的假發(fā)票