你好 計算企業(yè)本月應納增值稅=81120/1.03*3%%2B120
例2某商業(yè)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2019年10月發(fā)生業(yè)務如下:(1)向消費者個人銷售貨物,價稅合計117萬(2)向某商業(yè)企業(yè)9折銷售一批原價40萬的貨物,開藍字和紅字專用發(fā)票(3)向某供應商收取違約金5000元(4)本月購貨物兩批,第一批貨物價款80萬,已付清款項并取得專用發(fā)票,同時支付運費2萬,取得貨票;第二批貨款90萬,未付款,另以銀行存款支付第二批貨物運費3萬,有貨票要求:計算企業(yè)應納增值稅
例3某小規(guī)模商業(yè)企業(yè)本月發(fā)生業(yè)務如下:(1)向消費者零售各類百貨,取得收入81120元(2)向一般納稅人銷售貨物,取得價款4000元,稅款120元,由稅務機關代開增值稅專用發(fā)票(3)支付貨物運費1000元,有貨票要求:計算企業(yè)本月應納增值稅
例3某小規(guī)模商業(yè)企業(yè)本月發(fā)生業(yè)務如下:(1)向消費者零售各類百貨,取得收入81120元(2)向一般納稅人銷售貨物,取得價款4000元,稅款120元,由稅務機關代開增值稅專用發(fā)票(3)支付貨物運費1000元,有貨票要求:計算企業(yè)本月應納增值稅普通發(fā)票
例3某小規(guī)模商業(yè)企業(yè)本月發(fā)生業(yè)務如下:(1)向消費者零售各類百貨,取得收入81120元(2)向一般納稅人銷售貨物,取得價款4000元,稅款120元,由稅務機關代開增值稅專用發(fā)票(3)支付貨物運費1000元,有貨票要求:計算企業(yè)本月應納增值稅麻煩解答此題謝謝
例3某小規(guī)模商業(yè)企業(yè)本月發(fā)生業(yè)務如下:(1)向消費者零售各類百貨,取得收入81120元(2)向一般納稅人銷售貨物,取得價款4000元,稅款120元,由稅務機關代開增值稅專用發(fā)票(3)支付貨物運費1000元,有貨票要求:計算企業(yè)本月應納增值稅
集團報表只有財務信息審計才需要組成部分重要性么,
請問社會保險費申報明細表可從哪里導出(有顯示單位繳費金額和個人繳費金額的)?
老師好!通過您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設備購買入新公司帳務,可以進行抵扣+攤銷 無證的不動產+設備租賃入新公司 可以進行費用攤銷 這樣分開會不會少納一些稅?還是所有(有證無證的)都以租賃方式租入會少納稅?請老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購進存貨時部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動動平均法計算結轉了銷售成本,所得稅匯算時如何調增?是要扣除20萬重新計算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調增嗎?
所得稅匯算清繳時提示營業(yè)收入跟增值稅報表不一致。這個該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財務會計本年盈余-醫(yī)療盈余年末結轉到哪個科目
24年12月工資忘記計提,我在2025年1月直接補計提到管理費用里了,這樣賬務處理有沒有風險
增發(fā)新股為什么不是風險對沖,而是風險轉移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(沒生產,屬于管理費),沒有發(fā)票,匯算清繳時具體在哪個表調整