您好 請問是單位做賬嗎?
A公司本來的股東是B,B實繳資本350萬,然后現(xiàn)在股轉(zhuǎn)讓了,B把A的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給C。C支付了B之前支付的350萬給B。這個怎么做賬股權(quán)變更
我想咨詢一下股權(quán)轉(zhuǎn)讓的分錄 A股東占股50%50萬元 B股東50%50萬元 均為認(rèn)繳 未實繳 賬面未分配利潤100萬元 現(xiàn)A股東50%轉(zhuǎn)讓給C股東 B股東30%轉(zhuǎn)讓給C股東 同時A股東繳納了股權(quán)轉(zhuǎn)讓所得個稅50萬元?20%=10萬元 B股東繳納了股權(quán)轉(zhuǎn)讓所得個稅30萬元?20%=6萬元,最終B股東占股20% C股東占股80% 會計分錄怎么做 ?
公司注冊資本100萬,股東A占60%,股東B占40%。現(xiàn)在要股權(quán)轉(zhuǎn)讓給C,股東A以47500元轉(zhuǎn)讓30%股份給C,股東B以0元轉(zhuǎn)讓40%給C。賬面上只有股東A有實收資本95000元,那股東A和股東B的股權(quán)原值怎么計算?
老師,你好!公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓,A股東轉(zhuǎn)給B股東,A股東原出資3萬,現(xiàn)以2萬轉(zhuǎn)給B股東,會計分錄怎么做呀
老師,你好!公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓,A股東轉(zhuǎn)給B股東,A股東原出資3萬,現(xiàn)以2萬轉(zhuǎn)給B股東,會計分錄怎么做呀
有一個員工25年3月入職,3月底就離職了,當(dāng)時錄入信息時入成24年3月入職了,導(dǎo)致申報表里的累計扣除數(shù)錯了應(yīng)該是1萬錯誤累計成2萬了,當(dāng)月工資就幾百塊,6月申報時才發(fā)現(xiàn)已經(jīng)離職了就申報了一個月工資之后也沒有再申報過工資,然后當(dāng)月申報的工資都在起征點以下可以不做更正申報嗎
老師您好,公司分立土地使用權(quán)轉(zhuǎn)移賬務(wù)處理的會計分錄怎么寫
免抵稅額的附加稅是單獨申報的嗎?還是和增值稅主表一塊申報的?
老師,做審計報告里的附注是不是必須要明細(xì)?
公司之間的借款合同要交印花稅嗎?
我這邊屬于一個企業(yè)集團(tuán),我這個月開始接手集團(tuán)的合并報表。我發(fā)現(xiàn)其中一個子公司23年12月提取了盈余公積當(dāng)時的分錄是:借:利潤分配—提取盈余公積 貸:盈余公積—法定盈余公積,但是未結(jié)轉(zhuǎn),未結(jié)轉(zhuǎn)?,F(xiàn)在我發(fā)現(xiàn)我的合并報表所有者權(quán)益報表和利潤表不對,差的金額就是這部分提取的盈余公積金額。我現(xiàn)在想把合并報表調(diào)整過來,我是在子公司結(jié)轉(zhuǎn)利潤分配—提取盈余公積合適,還是在母公司結(jié)轉(zhuǎn)合適?。∥以趺凑{(diào)整我的合并報表才能正確呢
有600萬的銷項發(fā)票因客觀原因一直沒開出去,庫存表上余500萬左右,這種情況一般要怎么處理?
總分機(jī)構(gòu)有分級數(shù)嗎,比如二級三級分支機(jī)構(gòu)
請問下老師 就是那種勞務(wù)費的 每個月發(fā)工資4000 交稅是4000-800=3200*0.2=640 交稅 這640元 個稅匯算清繳的時候可以退稅嗎
老師,小微企業(yè)向銀行借款現(xiàn)在是有免交印花稅的政策嗎
是單位做賬
借:實收資本-A 60000 貸:實收資本-B? 60000
還有這個4萬元還是轉(zhuǎn)到公司賬上嗎
這個根據(jù)單位無關(guān) 是股東之間的事
借:實收資本-A40000
不好意思按錯了
老師,是不是借:實收資本-A40000 貸:實收資本-B40000。4月份的時候A股東給的6萬,現(xiàn)在只要給2萬,就把4萬轉(zhuǎn)出來給B股東是吧
然后4萬元B股東直接給A股東對嗎?謝謝
您只要做我給您寫的那筆分錄就好了 其他的單位不要管 是股東個人的事