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跨年收到退回從公用經(jīng)費支付的,怎樣做會計分錄

2022-11-27 11:47
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-11-27 11:47

您好,你們是行政單位嗎

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快賬用戶9195 追問 2022-11-27 11:48

事業(yè)單位

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齊紅老師 解答 2022-11-27 11:49

借 零余額賬戶用款額度? 貸 其他收入

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快賬用戶9195 追問 2022-11-27 11:50

去年支付時做的借:業(yè)務(wù)活動費,貸財政撥款收

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快賬用戶9195 追問 2022-11-27 11:51

那今年收到退回的,怎樣做分錄

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齊紅老師 解答 2022-11-27 11:55

那你就做反方向的吧,我以為你們用的零余額的

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快賬用戶9195 追問 2022-11-27 12:09

是跨年度的,也做相反分錄?

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齊紅老師 解答 2022-11-27 12:19

對的,不用通過以前年度損益調(diào)整

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快賬用戶9195 追問 2022-11-27 12:21

為什么,有依據(jù)嗎

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齊紅老師 解答 2022-11-27 13:13

因為財務(wù)會計才是這個科目,預(yù)算會計沒有這個科目

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快賬用戶9195 追問 2022-11-27 14:52

預(yù)算.財務(wù)都要做分錄的

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齊紅老師 解答 2022-11-27 14:57

財務(wù)會計就是? 借 銀行存款? 貸 以前年度損益調(diào)整——管理費用? ?借?以前年度損益調(diào)整——管理費用? ?貸 微分歐利潤

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您好,你們是行政單位嗎
2022-11-27
那你財務(wù)會計在上面的時候有沒有確認其他應(yīng)收款呢?
2021-05-19
同學(xué)你好,簡化操作,借:銀行存款,貸:其他收益或者營業(yè)外收入。
2022-10-15
你好是減免的嗎 是的話記營業(yè)外收入?
2022-03-17
你好,計入了其他應(yīng)付款(假如計入了借方),跨年收到票時 借:以前年度損益調(diào)整 貸:其他應(yīng)付款
2020-10-13
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